你好,單位當年的收入是多少? 少記7千元(這個是如何得來的呢?)
Z市甲公司為一般納稅人,系高新新技術(shù)企業(yè),2021年3月委托ABC稅務(wù)師事務(wù)所對2020年度進行所得稅匯算清繳,A稅務(wù)師在工作底稿中記載相關(guān)內(nèi)容如下:(1)甲公司2020年度利潤表中營業(yè)收入為6700萬元,營業(yè)成本3874萬元,稅金及附加265.5萬元,管理費用1650萬元,財務(wù)費用280萬元,銷售費用980萬元,資產(chǎn)減資損失491萬元,公允價值變動損失60.5萬元,投資收益600萬元,營業(yè)收入800萬元,營業(yè)支出350元。(2)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)甲公司當年管理費用中有100萬元取得發(fā)票不符合稅法規(guī)定(業(yè)務(wù)招待費除外)(3)管理費用中業(yè)務(wù)招待費65萬元,財務(wù)費用中利息支出150萬元(經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)該利息支出系向乙公司借款發(fā)生,取的乙公司開具的相關(guān)發(fā)票不符合稅法規(guī)定),銷售費用中有600萬元為廣告費(另有以前年度未扣除廣告費10萬元)(4)資產(chǎn)減值損失系計提壞賬準備180萬元,固定資產(chǎn)減值準備200萬元,存貨跌價準備111萬元。(5)公允價值變動損失系某交易金融資產(chǎn)期末公允價值下降。(6)投資收益包括兩筆,第一筆為對A公司投資收到的分紅(A公司為上市公司,甲公司于2020年3月投資,A公司于6月2日
老師好,咨詢下,2022年忘記做一筆業(yè)務(wù)招待費,2023年3月做了一筆,借利潤分配業(yè)務(wù)招待費3.6萬,貸其他應(yīng)付款3.6萬,匯算清繳時,賬上記得是3.7萬,相當于存在退稅,少記7千元,這個匯算清繳賬載金額填那個數(shù)值,稅收金額又填哪個數(shù)值呢
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)為:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入總額68000萬元,產(chǎn)品銷售成本45800萬元,稅金及附加9250萬元。(2)銷售費用3600萬元。(3)管理費用2900萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費280萬元、新技術(shù)研究開發(fā)費用100萬元。(4)財務(wù)費用870萬元。(5)營業(yè)外收入320萬元以及直接投資其他居民企業(yè)分回的股息收入550萬元。(6)營業(yè)外支出1050萬元,其中含該企業(yè)通過省教育廳向某山區(qū)中小學捐款800萬元。(7)成本費用中含2018年度實際發(fā)生的工資費用3000萬元、職工福利費480萬元、職工工會經(jīng)費90萬元、職工教育經(jīng)費70萬元。(8)7月10日購入一臺符合有關(guān)目錄要求的安全生產(chǎn)專用設(shè)備,不含稅金額234萬元,當月投入使用。(9)假定企業(yè)實行分季預(yù)繳方式,并假定前三季度的預(yù)繳金額為990萬元。要求:計算2022年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅及匯算清繳時應(yīng)補(退)的稅額。這個就是全部的!!!!謝謝老師!!!
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)為:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入總額68000萬元,產(chǎn)品銷售成本45800萬元,稅金及附加9250萬元。(2)銷售費用3600萬元。(3)管理費用2900萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費280萬元、新技術(shù)研究開發(fā)費用100萬元。(4)財務(wù)費用870萬元。(5)營業(yè)外收入320萬元以及直接投資其他居民企業(yè)分回的股息收入550萬元。(6)營業(yè)外支出1050萬元,其中含該企業(yè)通過省教育廳向某山區(qū)中小學捐款800萬元。(7)成本費用中含2018年度實際發(fā)生的工資費用3000萬元、職工福利費480萬元、職工工會經(jīng)費90萬元、職工教育經(jīng)費70萬元。(8)7月10日購入一臺符合有關(guān)目錄要求的安全生產(chǎn)專用設(shè)備,不含稅金額234萬元,當月投入使用。(9)假定企業(yè)實行分季預(yù)繳方式,并假定前三季度的預(yù)繳金額為990萬元。要求:計算2022年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅及匯算清繳時應(yīng)補(退)的稅額。這個就是全部的!謝謝老師!
老師,您好我們公司租賃了其他公司的生產(chǎn)經(jīng)營許可證發(fā)生的費用,我們要放在哪個會計科目
老師,ETC費用1200元,怎么做憑證
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊資本1千萬,轉(zhuǎn)讓方占股1%,以10萬元價格轉(zhuǎn)讓1%股權(quán),凈資產(chǎn)14291273.63元,可以以10萬元轉(zhuǎn)讓嗎?
公司要變更法人和股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤為負數(shù),但有盈余公積,那盈余公積要怎么處理?
老師這個認繳時間到了怎么處理呀,
老師工商年報里面企業(yè)稅費繳納里面?zhèn)€人所得稅是填寫每個月個稅申報表里面計算得出個人所得稅扣繳金額嗎
老師好,請問民間非盈利組織開兩個類型的票,一種是財政局領(lǐng)取的財政收據(jù),開票內(nèi)容是,會費,一種是稅局領(lǐng)取的增值稅發(fā)票,在申報所得稅時,營業(yè)收入是兩個之和是嗎?然后不征稅收入是開的那種財政收據(jù),還是開出的財政收據(jù)金額填在免稅收入里,
老師,咨詢您一個業(yè)務(wù)。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元,這個現(xiàn)流表填到哪里呢? 然后我們又從證券賬戶轉(zhuǎn)12元到銀行賬戶,這個現(xiàn)流表填到哪里呢?
已經(jīng)認證的進項稅額,比如福利費我做了借:管理費用-福利費,進項稅額,貸其他應(yīng)付款,然后轉(zhuǎn)出進項是借管理費用-福利費,貸進項稅額轉(zhuǎn)出。還是做借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸進項稅額
請教,關(guān)于應(yīng)交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅(這個個稅是自己測算,沒有通過個稅申報端測算的) 2021年底發(fā)現(xiàn)多計提了1180,并退還給個人1180元, 退還的科目是這樣做的 借方:應(yīng)交稅金-個稅 1180 貸方:銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對,請指正
收入是550萬,只是2022年漏做了3.6萬
你好,少記7千元(這個是如何得來的呢?) 麻煩做個解釋,好嗎?
漏記36883+賬上載37440.2=74323.2元,60%44593.92元,收入5564716.38千分之五,27823.58,哦哦,要補稅,那這個調(diào)增是黑白填不了數(shù)值怎么填呀
你好,少記7千元(這個是如何得來的呢?),你始終沒有說明7千是如何得來的啊?
老師是我自己算錯了,用44593.92-37440.2=7153.72
那這個賬載金額就是填37440.2元,稅收金額就是填27823.58元,其他表就不用填吧
你好 賬載金額填寫?44593.92,稅收金額填寫? ?44593.92*60%?,差額部分做納稅調(diào)增處理?
44593.92元是74323.2元的60%,填這個44593.92元嗎
你好,根據(jù)你的描述 賬載金額填寫?44593.92,稅收金額填寫? ?44593.92*60%?
有一筆36883元,是2023.3月補做的賬
老師,實際2022年賬上記得是37440.2元
你好,?44593.92,是沒有包括跨年補做的業(yè)務(wù)招待費??
44593.92元這個數(shù),是2022年和2023年之和的60%
你好 賬載金額=原來入賬的金額%2B2023年補做的業(yè)務(wù)招待費金額 稅收金額=收入*千分之5?
老師不是填這個賬載金額=原來入賬的金額+2023年補做的業(yè)務(wù)招待費金額的60%嗎
你好,賬載金額=原來入賬的金額%2B2023年補做的業(yè)務(wù)招待費金額
老師那這樣補繳很多稅金,2022年還有一些項目上的零星支出,五金材料工具,我打算做進去,那這個數(shù)值應(yīng)該填在哪一欄呀
你好,項目上的零星支出,但是是建筑施工企業(yè)??
是建筑施工企業(yè),我填在跨期扣除項目欄嗎
你好,這個不屬于跨期扣除。 按調(diào)整之后的金額,計入相應(yīng)的成本欄次?