你好,你是申報企業所得稅嗎?
老師:8月份我開了一張9萬的銷項,又開了一份10萬的銷項負數,稅盤也顯示本月開票總額是-1萬,可是填寫報表的自動獲取數據的時候沒有顯示這個負數銷項的信息,只顯示正數的9萬的數據,這個我可以手動給他改成負數跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報稅時顯示報表數據都沒問題,這次就沒顯示出來,我就不知道是哪里出了問題?
老師 , 想問下 我今天在報稅,增值稅都已經弄好了 數據也很金蝶一樣,現在附加稅我還沒有填好 我就點擊增值稅申報了 出現了一個對話框 說的將附加稅默認為零申報 ,那現在我來填寫附加稅 導入數據就是零了, 但是這月有附加稅產生的 ,我是不是要把增值稅申報撤回呢?還是要怎么弄呢?
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發票,又新開了一張專票。我現在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發票數據時已經扣除了紅字發票的負數。請問我現在是根據這個數據直接申報,還是需要在表里哪里再填負數數據?
你好,老師,我上月作了退稅勾選,并且申報增值稅的時候附表二26欄我也填寫數據了,但是等到下月申報退稅的時候,在自檢模塊顯示發票與報關單不一致,然后進行了重新開票,那么本月我申報表如何填寫呢
老師你好,我遇到了一個問題不太明白,就是說我申報了增值稅的進項和銷項,但是在申報主付稅費合并申報的時候呢,他這里顯示的是這些數據,它頁面顯示未獲取發票數據,我這些數據是沒有的,那我是寫零申報嗎?還是要填寫數據上去呢?
請問老師,員工開個人名字的航空發票能報銷享受抵扣嗎
投房處置,公允模式的第三步不明白,為什么要這么做?請老師講解一下。
小規模納稅人,銷售蔬菜,新鮮肉、蛋類,開普票免稅,如果有部分客戶要求開專票的話,還能開免稅嗎?小規模納稅人,可以給一部分客戶開普票,給一部分客戶開專票嗎?如果這樣開,這些本來可以享受免稅的物品,咋界定稅率?
老師注會考過一門可以抵繼續教育嗎?
固定資產累計折舊到最后一個月,應該如何做賬,有凈殘值
老師,我們公司請外部人做ISO,交通費未列入合同,那交通費是不是不能稅前扣除
老師個稅APP申報個稅,點簡易申報,怎么收入為0呢,其實是在公司申報個稅的有工資的。按收入為0申報,沒問題吧。以前自動跳出收入,現在都為0。是不是要標準申報
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。表評審標準為不得存在,有兩家投標單位把這三條寫了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒寫承諾,這個算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調改造費 一般計入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會計助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是來學習,但是他的意思是讓我慢慢學,怕我學習幾個月,學會了就走。我應該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實操經驗,我怎么可以學到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點工作
老師你好,不是,我現在是申報這個消費稅及附加稅的申報表,我剛申報完那個增值稅的表,他會跳到這個表格叫我去填寫,我不知道這邊的數據是零申報嗎?還是要填數據?
這個如果沒有帶出來的話,你可以手動填。
老師你好,那我該怎么填寫呢?填寫在哪個數據里面?
一般就寫你的開票金額就可以。
填寫在第幾欄的老師?他這個表就是這樣子,我開出去的發票金額不含稅的,是44972.57
抱歉,我這個沒有填寫過,不太敢確定是怎么填。
好的,謝謝老師
不客氣,真抱歉,沒有幫到你。