同學您好,之前的賬是怎樣做的
老師好,請問重復計提的增值稅該怎么進行賬務處理,怎么處分錄,謝謝
老師好,請問稅金及附加在計提時該怎么處分錄。繳納時該怎么處分錄。謝謝
老師,請問一下,增值稅的賬務處理應該怎么做?比如只有銷項,沒有進項的時候,需要怎么處理,銷項大于進項,進項大于銷項又是怎么處理,請列舉具體的分錄謝謝!
老師,您好,請問增值稅加計抵減的賬務處理什么時候做,怎么做,謝謝
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
借:應交增值稅 貸:其他收入
這個肯定是做錯了
紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍字正確憑證
正確的該怎么做,就是不會麻煩老師指點指點,謝謝
借:應交增值稅負數 貸:其他收入負數
嗯嗯,充了之后的分錄該怎么處呢?
重復計提相當于是個錯誤,就看你以前錯成什么樣,沖掉什么樣子的錯誤憑證。自動恢復正常了
我不知道,這個是上任會計留下的,出納說沒有未交的增值稅,賬一直平不了,為了平賬,我就做了前面的那一筆分錄
這情況的話借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:應交稅費