你好,你按稅盤上的資料導(dǎo)出來的金額填
請問 小規(guī)模納稅人申報(bào)上季度增值稅時(shí) 因?yàn)榘l(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計(jì)加的,但申報(bào)系統(tǒng)直接按照全收入的1%計(jì)算導(dǎo)致 申報(bào)表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢,那現(xiàn)在附列資料自動(dòng)生成的不含稅銷售額多了2分比對不過,我應(yīng)該怎么修改才能通過呢?
老師,請問四季度時(shí)稅務(wù)規(guī)定將沒有用完的發(fā)票必須開具完才能改數(shù)電發(fā)票,開完后發(fā)現(xiàn)在四季度增值稅表申報(bào)表銷項(xiàng)表附表1里的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額有個(gè)0.05分,因?yàn)樗募径?收入,這個(gè)0.05分應(yīng)該是開票不小心出來的數(shù)字,那這個(gè)0.05分該怎么做分錄 備注: 這個(gè)是Uk開票換成數(shù)電票時(shí),Uk開票系統(tǒng)還存有空白余票,稅務(wù)規(guī)定空白余票必須全部開完才行,這些空白余票沒有發(fā)生全部是隨便開,所以這個(gè)月點(diǎn)開發(fā)現(xiàn)有個(gè)5分錢,而且這個(gè)是沒有票了,目前已經(jīng)換成數(shù)電發(fā)票了,目前怎么做賬?
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅.借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提.該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
請問老師,是這樣的,我在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)收入有問題,我找到差異原因了,24年3月公司是小規(guī)模,4月是一般納稅人,在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票,金額1468.61,但是4月增值稅申報(bào)表收入金額比我賬上實(shí)際多1468.61,增值稅多交14.69,系統(tǒng)一筆沒有體現(xiàn)在申報(bào)表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄,應(yīng)該是這個(gè)一般納稅人申報(bào)表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個(gè)金額?老師我覺得退稅和改申報(bào)表太麻煩了,您說這樣可不可以,畢竟是多給稅務(wù)局錢,他們上面收也多,我把我自己的賬上收入多改1468.61,然后申報(bào)的季度財(cái)務(wù)報(bào)表改得和我一致,這樣行不行?也不知道當(dāng)時(shí)季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么通過系統(tǒng)的
老師,災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目,投標(biāo)人報(bào)價(jià)沒按招標(biāo)文件要求的明細(xì)項(xiàng)報(bào),是否屬于無效投標(biāo)?
老師,怎樣看出企業(yè)是否已經(jīng)資不抵債了?
工會(huì)籌備金工會(huì)經(jīng)費(fèi),什么樣企業(yè)需要交這個(gè)東西
工會(huì)經(jīng)費(fèi)什么樣的企業(yè)需要那個(gè)呃繳納這個(gè)東西?
一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足,新成立小規(guī)模納稅人,怎么樣進(jìn)項(xiàng)業(yè)務(wù)拆分。主營業(yè)務(wù)是體育場館服務(wù),羽毛球,乒乓球,籃球培訓(xùn)。儲(chǔ)值打球。接團(tuán)建,比賽。
老師,就我新到了一個(gè)企業(yè),是賣奶茶粉的,庫存不是很準(zhǔn),開單的時(shí)候怎樣知道某個(gè)品類有沒有貨了?
付款50w,有發(fā)票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業(yè)賬上與一個(gè)自然人股東掛賬往來款,如果這個(gè)自然人股東去世了,這筆往來款如何進(jìn)行會(huì)計(jì)及稅務(wù)口徑的處理?
呃,電子稅務(wù)局有那個(gè)企業(yè)登錄和自然人登錄,這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個(gè)什么也也可以辦,也可以辦那個(gè)就是企業(yè)業(yè)務(wù)呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業(yè)業(yè)務(wù)吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機(jī)構(gòu)扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會(huì)有900的差,900的差該怎么處理
導(dǎo)出來就是這個(gè)數(shù)啊, 你沒看我前面的提問嗎?發(fā)票系統(tǒng)不含稅就是321644.09 稅額 3216.42 ,申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的稅額是3216.44 比金稅盤多2分;含稅總額324860.51一樣的情況下 第8欄應(yīng)該是321644.07 我想問我應(yīng)該直接改成這個(gè)數(shù)嗎?
你好,那申報(bào)那邊要改,按發(fā)票系統(tǒng)導(dǎo)出來的稅額錄入
申報(bào)表是自動(dòng)帶出來的啊 怎么改?
可以改啊,申報(bào)增值稅的時(shí)候稅額是可以手動(dòng)改的,你可以試一下
16欄 應(yīng)納稅額是固定的 你是說收到改本期應(yīng)納稅額減征額嗎?
你好,不含稅銷售額能不能改
主表這個(gè)上面第一二三欄是可以手動(dòng)改的
附表一不能改嗎?附表填數(shù)正確會(huì)帶入主表
下午我按照附表一提示的改了 好像也不能保存
我試了 可以了 非常感謝您的耐心回答
你好,學(xué)員,增值稅一般納稅人申報(bào)表是可以手動(dòng)改的,你問12366,把情況說明一下