您好,這其實就是開票申報收入跟我們賬務收入不一致了,不想更改申報數據,那這個紅票做到2023年,沒有查的沒事的
想咨詢下老師,我在整理憑證時發現去年2季度有一張發票忘記作廢,但是也沒有計入當月收入中!去年的年報也已經申報繳稅了,目前就是去年的申報銷售數據小于實際銷售數據,想問下,現在怎么能更正??
我是一般納稅人,這個月9%的開票金額大于實際銷售金額,我想問下,我申報增值稅的時候該怎么申報?導致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現在賬面已經處理了,涉及跨年,以前也做了無票收入,重點是現在按實際開票數申報可以,但是就得改賬面數據,改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?
老師,請問,我們2022年有22萬收入沒有開票,但是在去年已經做過收入,在今年2月開的發票,這樣財務報表和納稅申報表就不一樣,申報增值稅的時候應該怎么處理
老師,2022年的一筆銷售退回,由于已經申報,我該怎么處理呢?(其實在2022年的時候稅控盤就已經開了銷項負數發票,但是當時做賬沒看見發票,)現在不想更改申報數據,賬務上怎么處理呢
請問老師,小規模公司一月開的專用銷項負數發票打印時打錯了怎么處理,開票軟件上數都是對的,就是打印時原本的發票號打印成另外一張負數發票了,現在系統已經抄稅,也減了當期收入,現在是一季度申報期,怎么處理比較合理,稅率3%,好像又不能作廢又不能重開,稅也已經在一季度抄稅抵減了,怎么辦呢現在
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應鏈企業,主營業務收入是配送收入,主營業務成本是配送成本。報給老板的內賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內賬取數含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費用再減去稅金及附加,加上營業外收入減去營業外支出得出來凈利潤的數據,報給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
那2023年,增值稅與稅控盤不一致,這樣影響嗎
您好,有影響,沒人查沒關系
那我放棄這一筆開票收入,就是多交就多交,然后怎么處理呢
我只想把應收賬款給沖銷了
這樣總沒事吧,我就就小規模
您好,不好意思啊,剛才去吃飯了,金額不大,沒事的,不要有壓力? ?這個紅票不要放棄,正常做賬,有差異 解釋一下就可以了
5萬多塊錢
主要是,有一欄次發票找不到了
只充應收賬款,賬務怎么處理呢
您好,您好,不好意思,一欄次發票找不到沒關系啊,有復印件就可以入賬的。我的意思這個發票正常入賬,要不應收賬款平不了
您好,只充應收賬款 賬不平啊,還是正確入賬好了,2個月申報和賬上差異可以解釋的
您好,只沖應收賬款,其他好像沒有合適的科目對沖了,未分配利潤不合適,沖費用金額有點兒大