您好,同學,每個印花稅的稅種都不一樣的,可以實際操作中來看哦
老師請問一下,專管員打電話過來說我公司從去年成立到現在沒有交印花稅,我公司是物流公司,專管員說現在不核定印花稅,就是讓我們商量著來交的,然后我補交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒有交過,不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個月申報呀?
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發了一個公告:“印花稅政策提醒:根據上級工作部署,自2022年3月起,我局對印花稅取消事前核定征收方式,請相關納稅人按規定完善《印花稅應稅憑證登記簿》制度,據實申報印花稅。” 我之前印花稅是按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納“購銷合同”的印花稅, 現在我還是像之前一樣按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納印花稅嗎? 還有這個(印花稅應稅憑證登記簿)是什么?
老師,小企業會計準則小規模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報,跟前財務交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報了,減半征收后,印花稅費用大概600多,請問這個印花稅我怎么做賬務處理,后面再按次申報,我應該歸去那個科目?直接入管理費用還是稅金附加?
老師,一般納稅人,一年大概3000萬收入,去年稅務局沒有給核印花稅,說今年讓補上,特意給我們核定了印花稅,但是我剛剛看了一下,稅管員核定的是按次申報的印花稅。。我這樣申報與按期申報的有什么不一樣嗎?比如享受優惠什么的
老師我的電子稅務局稅務信息是這樣的,我22.6-22.9期間發生一筆60萬的房租租賃費收入,前任會計在22.10申報了印花稅,我想問稅務局給規定的按照季度繳納,那我只有22年這一次租賃費后來沒發生過,對應的這次印花稅申報過了后面是不是就算結束了不用再申報房屋租賃的印花稅了?是不是跟按次差不多?
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我說的是銷售合同
我就是實際操作不懂了,才來問的
您好,同學,是購銷合同,萬分之三繳納印花稅
稅率我知道,我的意思是按期和按次申報的區別
按期申報是將企業同一個月內簽訂的合同等應稅憑證按不同稅目歸類后匯總繳納, 而按次申報則是每簽訂一份合同等應稅憑證就要辦理一次納稅申報。
那像我們企業應該核定按期或者按季申報的對嗎?
是的,同學,一般是按期申報的呢
但是他這次已經核定了 老師您說我是這次先按次申報 還是讓他給我改成按期的再申報呢
這次先按次申報哦,后面可以選擇按期或者按次都可以
他們如有優惠,都是會享受的是嗎
是的,同學,正常享受的