您好,是普通發票還是專用發票?
增值稅小規模納稅人,老師,4月份沖紅3月開的一張普票,稅率1%;申報二季度增值稅時,顯示如下:“本期填寫的適用3%減1%政策的本期發生額大于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額-9900.99的2%,請確認填寫是否正確”,這個是什么意思,該怎么辦?
本期填寫適用于3減1政策的本期發生額大于開具1%征收稅征收率增值稅發票不含金額付5326.73的2%,請確認填寫是否正確。請確認填寫是否正確。怎么填寫報表報稅?
2023年一季度,新政策前開了20萬按3%稅率發票,政策下來,按1%開票209950萬,會計分錄怎么做?電子稅局申報增值稅都是按1%帶出了報表。還顯示了209950超出了本期填寫的適用3減1政策的本期發生額 大于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額207475.25的2%
小規模同時開了3%和1%的普票,報增值稅時出現本期填寫的適用3減1政策的本期發生額大于開具的1%增收率增值稅發票不含稅金額的406722.84的2%
23年1-3月份增值稅申報時提示:本期填寫的適用3減1政策的本期發生額大于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額12297.03的2%
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
都是普票
您好,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅開票金額*0.01/1.01
那開具按3%稅率20萬,也是按1%來算增值稅嗎?分錄也是按你上面那樣寫?
您好,是的,最后都是按1%納稅
那發票開的20萬是3%,都是按1%來算增值稅,不用管發票上稅額,按實際申報增值稅來做分錄,是這樣?
您好,是的,您的理解非常正確