同學你好,一般情況下,需要把普通發票的全額,除以(1%2B3%)來計算銷售額,填寫報表的。麻煩你試試,謝謝。
票表比對不通過:第1項:本期填寫的適用3減1政策的本期發生額大于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額-24950.50的2%
票表比對不通過:第1項:本期填寫的適用3減1政策的本期發生額大于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額-24950.50的2%
小規模同時開了3%和1%的普票,報增值稅時出現本期填寫的適用3減1政策的本期發生額大于開具的1%增收率增值稅發票不含稅金額的406722.84的2%
23年1-3月份增值稅申報時提示:本期填寫的適用3減1政策的本期發生額大于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額12297.03的2%
本期填寫的適用3-1政策的本期發生額小于開具的1%征收率真實本期填寫的適用3-1政策的本期發生額小于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額3553額三本期填寫的適用3-1政策的本期發生額小于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額35536.63的2%請確認填寫是否正確
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?