你好,多計(jì)提紅沖 借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。
我公司在去年計(jì)提了企業(yè)所得稅3990元,但今年實(shí)際上只交了3906元多計(jì)提84元在應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅科目上,公司不給調(diào)賬,只說可以在今年少計(jì)提84元,但現(xiàn)在報(bào)表上的所得稅比賬上實(shí)際交的少了,凈利潤(rùn)多了,這要如何處理呢?
請(qǐng)問一下去年計(jì)提所得稅的時(shí)候計(jì)提多了,今年實(shí)際上是沒有交的,請(qǐng)問今年我要怎么處理
上年計(jì)提的所得稅多了,今年申報(bào)實(shí)交數(shù)小于計(jì)提數(shù)額,請(qǐng)問如何做分錄?
老師,去年12月所得稅沒記提,今年能直接計(jì)提么?怎么做分錄,如果計(jì)提到今年,季報(bào)利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)是去年那個(gè)數(shù),和第一季度交的所得稅不一樣可以嗎
老師您好,二季度計(jì)提的所得稅是900多在申報(bào)報(bào)表時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損了,所交的所得稅和計(jì)提的數(shù)額有出入請(qǐng)問這樣應(yīng)該怎么處理需要做什分錄
個(gè)體戶2024年經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅1000,請(qǐng)問怎么做分錄呢?
計(jì)提及繳納工傷保險(xiǎn)時(shí), 會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險(xiǎn)100 借:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險(xiǎn)100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險(xiǎn)20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號(hào)晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個(gè)持股人 一個(gè)是個(gè)人 一個(gè)是公司 公司的那個(gè)在2024年4月5日把名字改了 問題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報(bào)的時(shí)候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報(bào)的時(shí)候他還沒改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來嗎?
公司缺成本費(fèi)用票,老板想要找勞動(dòng)派遣公司開發(fā)票,其實(shí)并不是真實(shí)業(yè)務(wù),如果做到合同流資金流發(fā)票流三流一致,可以嗎?
請(qǐng)教一下,應(yīng)付利息,應(yīng)計(jì)利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應(yīng)付利息,?非常感謝!
老師,你好,請(qǐng)問單位出納到銀行轉(zhuǎn)賬電費(fèi)給供電局,金額轉(zhuǎn)多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉(zhuǎn),而是退回多轉(zhuǎn)的部分金額,同一個(gè)月發(fā)生的,這樣請(qǐng)問怎樣做會(huì)計(jì)分錄
公司是一般納稅人 24年計(jì)提所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計(jì)提,金額47.59 應(yīng)該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設(shè)備,免水電費(fèi)等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因?yàn)殡娰M(fèi)是電力公司全部開到我們公司的,請(qǐng)問我們公司不用于生產(chǎn)的這部分電費(fèi),可以計(jì)入銷售費(fèi)用么?
老師這個(gè)題考的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)不會(huì)
好的,謝謝!
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!