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我公司在去年計提了企業所得稅3990元,但今年實際上只交了3906元多計提84元在應交稅金-應交企業所得稅科目上,公司不給調賬,只說可以在今年少計提84元,但現在報表上的所得稅比賬上實際交的少了,凈利潤多了,這要如何處理呢?

2020-01-02 21:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-02 23:09

去年的所得稅在今年這樣調整 借:應交稅費-應交所得稅 84 貸:以前年度損益調整84。借:以前年度損益調整84 貸:利潤分配-未分配利潤84

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齊紅老師 解答 2020-01-02 23:10

今年該怎么樣做還是怎么樣做。

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去年的所得稅在今年這樣調整 借:應交稅費-應交所得稅 84 貸:以前年度損益調整84。借:以前年度損益調整84 貸:利潤分配-未分配利潤84
2020-01-02
你好,這個不影響,你匯算清繳 取得到利潤總額完了,不看所得稅費用科目金額,
2021-05-06
之前19多計提做借應交稅費400貸以前年度損益調整400借以前年度損益調整400貸未分配利潤400
2020-10-12
您好 請問您應交稅費-企業所得稅科目有余額么
2020-10-13
延緩的多計提了 紅沖就可以 借應交稅費 貸利潤分配
2021-03-28
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