你好,是的,是這樣的
老師,我想問下小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開了50萬3個(gè)點(diǎn)的普票,請(qǐng)問申報(bào)稅的時(shí)候可以按1個(gè)點(diǎn)減免的去申報(bào)嗎?
老師好,有個(gè)小規(guī)模季度增值稅申報(bào)的問題。我們?cè)鲋刀悓F贝_,一般代開的時(shí)候就交稅了,普票根據(jù)新政策是免稅的。那比如我們季度專票開了不含稅50萬,普票開了3萬。那么報(bào)增值稅我們的稅是不是只交50*0.03=1.5萬,由于代開本期已經(jīng)交了,所以最終不用交稅。
老師好,第三季度有開5個(gè)點(diǎn)房租發(fā)票,也有紅沖的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個(gè)點(diǎn)的那個(gè)金額申報(bào)增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開了1個(gè)點(diǎn)的紅沖,那第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要將第三季度紅沖的1個(gè)點(diǎn)的增值稅也一起申請(qǐng)退稅,還是就只申請(qǐng)第四季度的紅沖的。
老師好,一季度小規(guī)模開了免稅的又開了1個(gè)點(diǎn)的,總額50萬,那么申報(bào)增值稅的時(shí)候 50萬/1.01 *1%申報(bào) 就可以了。
1月10號(hào)之前開具了50萬3%的發(fā)票,稅額14563.11元,發(fā)票追回不了了,現(xiàn)在4月申報(bào)一季度增值稅,是按照50萬/1.01??0.01申報(bào)增值稅,還是按照50萬/1.03(現(xiàn)已開票不含稅銷售額)??0.01申報(bào)增值稅呢?
老師,老板想要每個(gè)月做內(nèi)賬,請(qǐng)問內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問老師,工商年報(bào)的利潤總額是填財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會(huì)計(jì)衡等式 資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對(duì)嗎 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對(duì)嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會(huì)計(jì)等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個(gè)企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請(qǐng)問下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
老師,那要是 普票里還開了3%的 是不是也是這樣算 按1個(gè)點(diǎn)交 還是要3%的單獨(dú)區(qū)分出來 按3個(gè)點(diǎn)交稅的
你好,今年一季度,普通發(fā)票需要按1%的稅率計(jì)算納稅?
就是普票除了5%的 3%也是按1% 交 對(duì)吧
你好,是的,是這樣的