把這部分增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
老師好,小規(guī)模季度不超30萬(wàn),減免增值稅,那減免的增值稅要怎么做帳,我之前做到營(yíng)業(yè)外收入~政府補(bǔ)助,但稅金先征后返才算政府補(bǔ)助嗎?那減免的稅金到底該如何做帳呢?
小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)內(nèi)開(kāi)具額增值稅發(fā)票免稅,免稅部分做營(yíng)業(yè)外收入還是減免稅?
老師, 小規(guī)模季度開(kāi)具不滿30萬(wàn)不需要繳納增值稅 你們是把這部分增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的政府補(bǔ)助還是減免稅額?
老師, 小規(guī)模季度開(kāi)具不滿30萬(wàn)不需要繳納增值稅 你們是把這部分增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的政府補(bǔ)助還是減免稅額?
老師,小規(guī)模季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的哪個(gè)科目,增值稅稅額減免屬于政府補(bǔ)助嗎?
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產(chǎn),其他車子租用的,,業(yè)務(wù)真實(shí),現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除憑證風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)提示,油費(fèi)高。怎么組織一下語(yǔ)言反饋
你好老師,我們是建筑勞務(wù)公司,然后進(jìn)項(xiàng)票是培訓(xùn)費(fèi)或者場(chǎng)地租賃費(fèi),合理嗎?
一般貿(mào)易開(kāi)票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場(chǎng)上掛的有廣告位,市場(chǎng)給開(kāi)的發(fā)票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個(gè)稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒(méi)有扣員工的,也不會(huì)收了,這個(gè)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn),工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵](méi)有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒(méi)有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會(huì)不會(huì)查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得入口
請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問(wèn)一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過(guò)加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過(guò),納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
那報(bào)稅時(shí),這部份要填在減免那里嗎?
報(bào)所得稅時(shí)是那樣子的