您好,同學,是多少金額呢?什么時候開的呢?
老師,您好~ 想請問下個體戶符合免稅政策,但是發票開具的1%的發票,第四季度開了50w+的發票,本來免稅的話就不需要交,但是報稅的時候好像需要按照1%來繳納稅款,請問我應該怎么操作呢
老師,請問個體工商戶開票 稅務局說的是30W內免征增值稅,那開票的時候是稅率選擇多少? 是直接填0稅率?還是按現在政策按1%的稅率開?那季報的時候怎么申報稅?
老師您好,請問個體戶一個季度開了20萬專票和20萬普票,到季報的時候是怎么交稅
你好 請教下 我公司為小規模企業季度申報增值稅,第一個月開的發票是小于10萬,發票稅率為“免稅”,第二個月開的發票為90萬,請問超出季度30萬的發票,我在開票時是否要選1%的稅率開票?還是開出的發票全部開免稅,在納稅申報的時候再調整?
老師 請教一下,個體戶23年開票稅率沒出來的時候開的免稅發票了,后來改為1%的,請問季度報稅的時候怎么報呢
老師勞務成本不結轉,稅務也發現不了我結沒結轉吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業或者婚慶公司
老師,難道為了防止成本倒掛,勞務成本可以一直不結轉嗎?
因為報銷人和領款人是同一個人,報銷單上就直接簽字在報銷人上了,沒有在領款人出簽字問題大不大,發票齊全,領導也審批過了
這是快賬軟件上 我錄3月份第15個憑證 怎么這里 稅金及附加這個科目 加不上去呢 只有稅金及附加的二級科目,一級科目,在科目管理里面是有的,但是做憑證選的時候選不了
小規模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業年報財務報表零申報行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
工商年報中納稅總額取報表里的哪個數值?
老師,我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
是5W多點,。是一月份。然后后期說小規模是1的時候,就按照1開了,這種情況下咋么報稅呢
老師在嗎?
您好,同學,沒有超過30萬吧?都是普票
超過了,都是普票
您填報了啊?現在實際操作下,做完截圖給我哦,放在3%的征收率里面
現在問題是免稅的和1%的這個銷售金額如何報稅呢。怎么填報表呢
就是說我前期開的免稅的和后期開的1%的實際銷售金額加一起放在第一行應征增值稅不含稅銷售額里嗎?
您好,同學,免稅部分放在免稅銷售額的其他免稅銷售額里面,1%放在3%的征收率里面
好的 我填完了。然后還填寫什么
您幫忙看一下我還需要填寫什么數據
要整張表的截圖哦,還要填減免稅申報表,把3%里面的2%稅額填到里面
整張截圖不了呀。減免稅申報表怎么填寫啊
我把3%表里的數乘以2%填寫在減免稅申報表的本期發生額里了,對不對。現在的問題是其他免稅銷售額這個數。不需要調嗎?因為23年一開始小規模就是1%但是一開始政策沒出來所以就按照免稅開出發票了。
您開具的1%的金額是多少,把它放在3%里面去,3%-1%的金額2%填到減免稅稅額里面去
這個我做完了。那么我后面說的其他免稅銷售額這個數不用調整嗎?
其他免稅銷售額不用調整就是免稅金額的數字
好的,我想在問一下。3%征收率填寫的數字,在第三行其他增值稅發票不含稅銷售額那塊需要填寫數嗎
您好,您截圖給我呢,不然我不知道的
您看一下欄次3那塊需要把欄次1的數在填寫在3那嗎?
您好,是這樣子的,同學
那這個表就完事兒了是不。沒有附加稅費
您要給我截圖看下您填的內容哦,要繳納增值稅的話就有附加稅