同學你好,看你的申報表是既申報了減稅又申報了免稅,試一下直接申報免稅項目可以嗎
老師,您好~ 想請問下個體戶符合免稅政策,但是發票開具的1%的發票,第四季度開了50w+的發票,本來免稅的話就不需要交,但是報稅的時候好像需要按照1%來繳納稅款,請問我應該怎么操作呢
老師你好,請問個體戶符合免稅政策,但是發票全部開的1%(按小規模開的)然后報稅的時候又享受了稅收優惠。沒有交稅。 現在稅局讓我們把發票全部作廢重開,開具免稅的。因為是開的電子發票。也開了很多張。作廢重開也不夠。請問現在最好的處理辦法是什么呢?
老師,我想請問一下,我們公司小規模納稅人原來正常是3%稅率,疫情期間可以開具1%稅率的發票,我們12月開具了1%稅率發票,因為季度不到45萬,所以是免稅的,現在想問老師是不是我要享受這個政策其實是不可以開具1%發票的呢。
老師,你好。我想問下,上個季度,我開的是3%的發票,按照政策減免至1%。填寫了增值稅減免稅申報明細表。這個季度按照政策我開具了免稅發票。但是報稅時因為上個季度有余額,所以必須讓我填期初余額。但是在減免性質里面找不到減免至1%的選項了。我該怎么處理。
您好,老師。我們賓館開的都是普通發票,一月份免稅的時候開了2萬的發票。后來變成增值稅1%了,我們開了9萬的發票。一月份共計11萬。但第一季度總體不超過30萬,我們需要交增值稅嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
不申報減稅項目的話 ,本期應繳納稅額就是開票收入*3%。直接申報免稅項目好像不行。
這個數15850.95,增值稅主表的減免稅款可以直接填上嗎?
填寫不了,減免稅款是系統自動填的 手動填寫不了。
電話咨詢下當地的稅務局,問問他們怎么處理合適吧。
好的,謝謝老師
不客氣?有問題隨時聯系