你好,現在個體工商戶開票 稅務局說的是45W內免征增值稅,那開票的時候是稅率選擇1%。從4月1號開始小規(guī)模免征增稅
小規(guī)模納稅人,季度5萬內是免稅的。開發(fā)票是按的1%的稅率,申報的時候又要按3%的稅率,那么我在做賬的時候,應交增值稅/減免稅款,是做1%,還是3%呢
請問老師,小規(guī)模納稅人開票稅率減按1%,季度銷售超45萬了。 申報納稅時候,是按照3%計提,然后再做一個增值稅減免的分錄?還是在業(yè)務發(fā)生的時候直接按照1%的稅率計提呢? 平常開票是1%稅率
老師,請問個體工商戶開票 稅務局說的是30W內免征增值稅,那開票的時候是稅率選擇多少? 是直接填0稅率?還是按現在政策按1%的稅率開?那季報的時候怎么申報稅?
老師,個體工商戶之前是稅局那邊報的稅、然后接到通知說是報更正申報表,因為開了專票、一季度的,請問現在更正一季度的還可以選那個按1%征收的那個減免政策嗎?
請問老師,23年小規(guī)模稅率是1%,但是政策還沒出來的時候開了免稅的發(fā)票。那么季度申報稅的時候報表如何填寫?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業(yè) 如果3月有出口收入,已經開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
好的。知道了,那我填第一季度的不開超45W 增值稅 就不交吧? 那怎么申報?
你好,是的, 1. 小規(guī)模納稅人申報表中的銷售額均為不含稅銷售額。 2. 在2020年3月1日--2021年12月31日,小規(guī)模納稅人申報表中的銷售額均按照1%換算(注意:湖北小規(guī)模納稅人2020年3月1日--2021年3月31日免征增值稅)。 3. 本期免稅額是按照3%計算的。 所以,納稅人取得不含稅銷售額為45.45/1.01=45萬元,未超過免稅標準,免征增值稅。 02 報表填寫 銷售貨物開具普通發(fā)票相應收入應填寫主表“貨物及勞務”列第9欄“(四)免稅銷售額”、第10欄“其中小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體納稅人,填寫第11欄“未達起征點銷售額”),同時對應的免稅額填寫主表第17欄“本期免稅額”、第18欄“其中:小微企業(yè)免稅額”(如為個體納稅人,填寫第19欄“未達起征點免稅額”)。
好的謝謝。
你好,祝你學習快樂,給個五星評分