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小規模納稅人開具專用發票3%含稅金額為120萬元,開具普通發票1%正數含稅金額是390695元,普通發票負數免稅發票金額是-1227141.3元,請問季度申報增值稅時應該怎么填寫?

2023-04-04 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 09:30

同學,你好 專用發票3%含稅金額為120萬元,你填在專用發票一欄 開具普通發票1%正數含稅金額是390695元,普通發票負數免稅發票金額是-1227141.3元,按照凈額填在12欄

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快賬用戶2937 追問 2023-04-04 09:41

老師,請問是這樣填寫嗎?

老師,請問是這樣填寫嗎?
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齊紅老師 解答 2023-04-04 09:56

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶2937 追問 2023-04-04 10:02

老師,剛才我發現開具的3%專用發票含稅金額,就是下面開具負數免稅金額,請問這申報增值稅怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 10:07

同學,你好 這都是填寫不含稅的

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快賬用戶2937 追問 2023-04-04 10:11

那請問開具的3%專票和負數免稅的金額數據需不需要在增值稅申報表里提現出來?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 10:25

同學,你好 增值稅申報表里面需要體現的

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同學,你好 專用發票3%含稅金額為120萬元,你填在專用發票一欄 開具普通發票1%正數含稅金額是390695元,普通發票負數免稅發票金額是-1227141.3元,按照凈額填在12欄
2023-04-04
您好,您這個要問管理員,看他的要求。因為你充的這個紅字發票操作本身就不對。
2023-04-04
按正負相抵后的凈銷售額申報
2022-04-09
你好,你這個5%不動產是銷售的嗎?
2023-07-17
同學,你好,主表里有個減征額,新表是18行,這里把減的兩個點寫了,同時填寫減免明細表本期發生,本期抵減都是這個數就行了
2022-01-06
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