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您好,我公司為房地產開發企業一般納稅人,因之前有按法規預交3%的增值稅,后又申請了留抵退稅稅款590萬元,本期開具9個點稅率的正式發票,票面金額為6000萬左右,產生稅額550萬左右,,競拍土地是花費6000萬購買政府土地,本期有新收到銷售款200萬,請問我本期的應交增值稅是多少,要怎么填寫增值稅申報表呢。

2023-04-03 22:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-03 23:13

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齊紅老師 解答 2023-04-03 23:22

您好!預繳填寫在表四,土地價款是扣除項,填寫表三,留抵退稅填寫進項稅額轉出,填表二

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2023-04-03
你這可扣除的費用為 500/20000*16000=400 預交的稅款為 (1100-400)/1.09*3% 正式申報稅為 (1100-400)/1.09*9% 你計算一 下金額 。
2020-03-27
你好同學,中午休息,下午上班回復您
2022-12-05
學員你好,計算如下 業務(2)可抵扣進項稅額是多少萬元? 90/1.13*0.13+2/1.09*0.09=10.52 2.業務(3)應轉出進項稅額多少萬元? (80-1.5)/0.9*0.1+1.5*0.09=8.86 3.業務(4)應繳納增值稅多少萬元? 500/1.05*0.05=23.81 4.該企業3月應繳納增值稅多少萬 200*0.13+23.81-10.52-8.86-5=25.43
2022-12-05
同學您好,正在解答
2022-12-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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