您好,在A105000第30行第一列
老師你好,電商行業(yè)采購貨物由于發(fā)生退貨對方扣除運費之后在退款給我們,這個扣除的運費不開發(fā)票,在匯算清繳時需要調(diào)增,這個填寫在納稅調(diào)整表的哪一行
企業(yè)年度匯算清繳,公司承兌貼現(xiàn)給了普通公司,普通公司收了手續(xù)費的,這個手續(xù)費,普通公司沒有給我們開發(fā)票,那么,手續(xù)費的這部分費用,年度匯算清繳時,可以扣除嗎?如果不能扣除,我需要在哪個表格具體的那一行調(diào)增?謝謝你了
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使營業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務有調(diào)查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項,那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計扣除這一欄
老師你好,從供應商那購買的貨物中間發(fā)生退貨,對方需要扣除運費后才能退款,那扣除運費的這一部分不給我們開發(fā)票,這個我需要怎么做賬呢
23年企業(yè)采購一批包裝物,有500元對方未開具發(fā)票,后因聯(lián)系不上供應商一直未開,我計入了營業(yè)外支出-壞賬損失,對嗎?這部分在匯算清繳時需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表嗎,具體填哪一行?
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結果,這個意思正常開13個點的普通發(fā)票,另外進項發(fā)票進項稅可以退是嗎?
老師,當時注冊公司時經(jīng)營范圍里寫了針紡織品生產(chǎn),銷售,,所以稅務那邊登記的是生產(chǎn)企業(yè),其實我們是外貿(mào)企業(yè),我可以去更改經(jīng)營范圍嗎
老師,你好,我想問做合作社賬務中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應收款嗎,后面才開的發(fā)票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產(chǎn)負債表中應收款是負數(shù),請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
請問小規(guī)模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個月超10萬銷售額,一個季度又不滿30萬,增值稅還免交嗎?
客戶付工程款給我們公司,發(fā)票已凱,但是付款時是用私戶對私戶付的,這對我們有什么影響
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務行業(yè),因業(yè)務需要購買了4臺叉車,現(xiàn)在公司要注銷,叉車賣給別的企業(yè),他們需要我們給開發(fā)票,怎么開,稅務上怎么處理呢
貿(mào)易出口企業(yè),報文扣了38.5美金,應該記入什么會計科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請問下我做金蝶賬的時候,是不是,比如說主營業(yè)外收入,主營業(yè)外成本都要按分類做好呢,比方說主營業(yè)收入-分店-女裝 主營業(yè)收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結這個問題。
代扣代繳個人承擔的社會保險費是通過應付職工薪酬科目核算嗎?
如果有固定資產(chǎn)折舊,資產(chǎn)折舊攤銷明細表必須要填寫是嗎
您好,是的,是必須填寫的
那公司的車輛是填寫在資產(chǎn)折舊攤銷明細表的哪一行呢
您好,運輸設備行次
這個是嗎
您好,是的,就是這個
去年匯算清繳的時候會計填到這個里面了,我現(xiàn)在怎么做
您好,可以更正以前的納稅申報表
這個資產(chǎn)計稅基礎這個數(shù)據(jù)是怎么填寫的
您好,若您一次性付款,就是賬面價值
您好,是根據(jù)稅法口徑得出的
這個固定資產(chǎn)當時會計入賬時是全款入賬,這個實際是法人自己付款通過貸款買的,當時的代賬會計也沒問,就一直在賬上掛賬
您好,那您賬面價值=計稅基礎
那您的意思是填寫時候資產(chǎn)的原值和資產(chǎn)的計稅基礎數(shù)據(jù)是一樣的是嗎
如果按照這樣的全額付款時是這樣來填報的是嗎
您好,是的,計稅基礎按稅法口徑
22年4月接手的賬,當時在4月份重新錄入固定資產(chǎn)卡片,從5月份才開始計提折舊,相當于中間少計提一個月的折舊,這個需要怎么調(diào)整
您好,您說的調(diào)整是哪個?
就是剛才說的這個固定資產(chǎn)呀,我這邊從4月份開始接手這個賬的,接手之后重新錄入賬套
您好,那您嚴格來說按照資產(chǎn)實際情況入賬,若后記錄就補充調(diào)整