你好,附加稅如果你增值稅不需要再補的話,零申報就可以了。
老師請教下,公司前期預繳了增值稅,預繳的時候是小規模,現在是一般納稅人了,7月報6月稅的時候是在網上按照銷售額申報的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應補交的稅當時在大廳就已經扣了稅費,現在8月申報7月的稅,報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個應該怎么處理呢
小規模納稅人在4月份開具了一張1%的發票,其它都是按照免稅開的,在現在這個第二季度申報增值稅及附加稅時需要怎么填寫?需要把1%稅額也加進去填寫嗎?
請問老師,小規模納稅人開了專票,正常需要繳納增值稅和附加稅,但是因為減免政策,附加稅中的教育費減免了(如圖1),那附表一中的“應稅行為3%扣除計算”列需要填寫嗎?(如圖2)還是說需要填寫增值稅減免稅申報明細表(如圖3)
老師您好,我在稅務大廳代開增值稅專用發票,增值稅和附加稅都已經繳納了,但是申報時附加稅的已繳費欄不能填寫已繳納的附加稅,因為錢不多,可以再繳納一次附加稅嗎
小規模納稅人11月份有開1000元專票,不含稅金額是970.87元,增值稅是29.13元,申報增值稅時及附加稅時怎么填表啊?增值稅及附加稅費(小規模納稅人適用)欄次1-3都要填970.87嗎?附列資料(二)(附加稅費情況表)應該怎么填?
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費用報銷單
老師,就是員工墊付的,只有費用類的填寫費用報銷單,還是成本貨款類的墊付也寫費用報銷單啊
給公司員工開工資必須要用公戶嗎?財務負責人的戶或是轉微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數據填完納稅調整明細和所得稅彌補虧損都是自動填的還是手動填
老師,員工代付成本貨款報銷的時候也要寫費用報銷單嗎?
老師,因供應商質量問題扣的款,比如供應商開票5萬,質量扣款5000,我們只付4.5萬,我們做營業外收入嗎
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫?要做計提嗎
接受居間費發票一般需要注意哪些風險 需要備留哪些資料以防稅務稽查 需要申報哪些稅費
老師賬上折舊完的固定資產還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續使用,我想知道這個殘值賬上怎么處理
都是直接保存就可以啦
是的,打開保存一下就行。