普通發票在10行里面填寫, 然后專票的在第一行和第二行里面填寫 你繳納的稅款應該在倒數第二航里面
請問下,1.今天發現上個月增值稅申報,開了一張普票,300多,但我都填到未開票銷售額里進行申報納稅了,這個影響大嗎?2.還有就是免稅項目的未開票銷售額不小心填到開具其他票據銷售額里面了,影響大嗎?需要去稅務局更改嗎?
小規模納稅人,12月份發生的業務,給客戶開的免稅普通發票,因為疫情無法走賬。1月份開了免稅負數發票,然后按照稅局要求開了一份1%稅率的發票,這個1%占用30萬的額度嗎?等于我們是開了一張10萬免稅負數發票,又開了一張10萬1%稅率的發票。到時候報稅怎么報?
老師,我一月份領了稅盤,總計開了一張2500的發票和一張1500的發票,然后到稅務局代開了一張82000的專用發票,付了800多的稅票錢,我現在申報,應征銷售額必須填上82000,然后申報還要交1699的稅額了,我一般一個月才銷售2萬多的銷售額,個體工商戶戶不是一個月10萬以下免稅嗎,怎么還要交這么多?
有沒有大連老師呀,我1月10號前開張發票免稅,后期告訴要按1%開,稅務告訴小規模不用換票到時按實際繳稅就行,我現在按實際換算銷售額系統告訴異常,銷售額必須按ukey里的銷售額填寫嗎?那我不多叫錢了嗎?
老師,我開了一張紅字發票,然后又開了一張籃字發票,籃字發票是紅字發票的一般,所以這個月的銷售額和稅額都是負數,請問我添加報表的時候怎么填寫,又需要特別注意填寫的地方嗎,我銷售額和稅額在申報表里都填寫負數嗎?