直接紅沖就是,沖減23年的銷售收入
老師,22年初收到客戶退回的21年的銷售發票,但22年公司幾乎沒有業務,所以未能紅沖,那23年還能紅沖嗎?紅沖分錄怎么做?
老師,跨年紅沖收入怎么做賬,要調整年度損益嗎。是2021.12-2022.12的發票,銷售退回發票,沒有認證。對方也不太能付這筆錢的樣子了,還在打官司。未必能贏能收回錢。這筆賬要怎么做
老師,我們22年做的以下分錄,收到了對方開具的發票,23年這筆款要收回來,不能作為成本,確定為代收代付款,發票也不需要沖紅,進項稅額需要轉出,我今年收到錢了該怎么做賬呢?
老師,一個小規模公司,我22銷售了三張貨物的普票,做了收入,交了稅。現在24年1月業務員又拿回來發票,讓沖紅,發票已沖紅了,又開了,正數的銷項發票,,這完整的,憑正分錄怎么做,謝謝
商貿公司22年開的銷售發票,在匯算23年度的時候確認該筆銷售業務實際為發票重復開具,因此在24年紅沖了該部分銷售金額,紅沖之后23年度暫估成本調減繳納了23年度所得稅,但是現在申報第二季度所得稅時還有這個利潤又要繳稅,應該怎么處理呢?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
那21年結轉的成本也要紅沖是嗎?
都是在23年紅沖銷售成本
好的,謝謝!
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