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老師,一個小規模公司,我22銷售了三張貨物的普票,做了收入,交了稅。現在24年1月業務員又拿回來發票,讓沖紅,發票已沖紅了,又開了,正數的銷項發票,,這完整的,憑正分錄怎么做,謝謝

2024-01-20 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-20 19:54

你好,這個問題又接進來了,你重新提問下,多聽聽別的意見哈,

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齊紅老師 解答 2024-01-20 19:55

我就下線一會兒哈

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快賬用戶3974 追問 2024-01-20 19:55

重復了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-20 20:02

是的,加油,等你的好評

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你好,這個問題又接進來了,你重新提問下,多聽聽別的意見哈,
2024-01-20
借:以前年度損益調整(去年收入數) 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應付賬款(銀行存款) 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2024-01-20
你好,同學。 沖紅的10萬做負數收入,重新開的按正數處理,不交稅的
2020-12-25
你好,同學 可以沖紅,重新開具
2024-04-26
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發票聯和記賬聯,都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發票聯貼之前藍字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報是藍字加紅字去申報,這個是減掉之后去申報,要是負數話,這個直接0申報,之前有學員反饋問過稅局負數話這個直接0申報了
2020-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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