你好,這個問題又接進來了,你重新提問下,多聽聽別的意見哈,
李老師,一般納稅人公司,2021年12月開出的發票不含稅收入11508.85 ,已經做了收入,因為單價錯誤,購貨方沒有抵扣 也沒有退貨,22年1月份做了紅沖然后又重新開具了發票不含稅價是14668.14 這個業務我在1月份做賬的時候整個分錄怎么做?
老師,公司是小規模納稅人,沖紅了去年的一張普通發票,然后去年的這張發票當季度未達45W,,增值稅沖減到營業外收入了。那現在紅沖發票,而當月正常開出的發票稅率是免稅,當月會計分錄未涉及到增值稅。 問:紅沖的發票,沖紅之前的分錄后,那負稅金得怎么消掉呢??
老師,我22銷售了三張貨物的普票,做了收入,交了稅。現在24年1月業務員又拿回來發票,讓沖紅,發票已沖紅了,又開了,正數的銷項發票,,這完整的,憑正分錄怎么做,謝謝
老師,一個小規模公司,我22銷售了三張貨物的普票,做了收入,交了稅。現在24年1月業務員又拿回來發票,讓沖紅,發票已沖紅了,又開了,正數的銷項發票,,這完整的,憑正分錄怎么做,謝謝
老師,23年的銷售業務已經開了發票,對方是小規模納稅人,我們開出去的是普票,但24年對方退了幾樣物品回來,那退回的物品發票怎么開?因為發票是開在一起的,是普票又不能部分紅沖
我就下線一會兒哈
重復了謝謝老師
是的,加油,等你的好評