你好,做的銷售費用,招待費有扣除限額。
場一、單項選擇題1.消費型增值稅的特征包括()。A當期購入固定資產價款一次全部扣除B.法定增值額大于理論增值額C.直接以增值額作為計稅依據D.法定增值額等于理論增值額2.下列有關增值稅應稅服務的表述,不正確的是()。A納稅人為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費、手續費等收入,按照“其他現代服務”繳納增值稅B.納稅人提供運輸工具艙位承包業務,按照“交通運輸服務”繳納增值稅C.融資性售后回租服務,按照“貸款服務"繳納增值稅D.賓館提供會議場地及配套服務的活動,按照“不動產租賃服務”繳納增值稅3.下列行為中,屬于視同銷售行為征收增值稅的是()。A.企業將購進的白酒作為福利發放給職工B.企業將上月購進的生產用鋼材用于建造職工浴室C.企業將委托加工的貨物贈送給關聯企業D企業將自產貨物用于換取生產資料4.按現行增值稅有關規定,下列關于增值稅計稅依據的表述,正確的是()。A.以舊換新方式銷售彩電,以新彩電售價扣除舊彩電作價后的余額作為計稅依據B折扣銷售方式,以在同一張發票金額欄上注明的銷售額扣除折扣額后的余額作為計稅依據C.還本銷售方式,以售價扣除還本支出
場一、單項選擇題1.消費型增值稅的特征包括()。A當期購入固定資產價款一次全部扣除B.法定增值額大于理論增值額C.直接以增值額作為計稅依據D.法定增值額等于理論增值額2.下列有關增值稅應稅服務的表述,不正確的是()。A納稅人為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費、手續費等收入,按照“其他現代服務”繳納增值稅B.納稅人提供運輸工具艙位承包業務,按照“交通運輸服務”繳納增值稅C.融資性售后回租服務,按照“貸款服務"繳納增值稅D.賓館提供會議場地及配套服務的活動,按照“不動產租賃服務”繳納增值稅3.下列行為中,屬于視同銷售行為征收增值稅的是()。A.企業將購進的白酒作為福利發放給職工B.企業將上月購進的生產用鋼材用于建造職工浴室C.企業將委托加工的貨物贈送給關聯企業D企業將自產貨物用于換取生產資料4.按現行增值稅有關規定,下列關于增值稅計稅依據的表述,正確的是()。A.以舊換新方式銷售彩電,以新彩電售價扣除舊彩電作價后的余額作為計稅依據B折扣銷售方式,以在同一張發票金額欄上注明的銷售額扣除折扣額后的余額作為計稅依據C.還本銷售方式,以售價扣除還本支出
場一、單項選擇題1.消費型增值稅的特征包括()。A當期購入固定資產價款一次全部扣除B.法定增值額大于理論增值額C.直接以增值額作為計稅依據D.法定增值額等于理論增值額2.下列有關增值稅應稅服務的表述,不正確的是()。A納稅人為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費、手續費等收入,按照“其他現代服務”繳納增值稅B.納稅人提供運輸工具艙位承包業務,按照“交通運輸服務”繳納增值稅C.融資性售后回租服務,按照“貸款服務"繳納增值稅D.賓館提供會議場地及配套服務的活動,按照“不動產租賃服務”繳納增值稅3.下列行為中,屬于視同銷售行為征收增值稅的是()。A.企業將購進的白酒作為福利發放給職工B.企業將上月購進的生產用鋼材用于建造職工浴室C.企業將委托加工的貨物贈送給關聯企業D企業將自產貨物用于換取生產資料4.按現行增值稅有關規定,下列關于增值稅計稅依據的表述,正確的是()。A.以舊換新方式銷售彩電,以新彩電售價扣除舊彩電作價后的余額作為計稅依據B折扣銷售方式,以在同一張發票金額欄上注明的銷售額扣除折扣額后的余額作為計稅依據C.還本銷售方式,以售價扣除還本支出
請問老師,我們單位是房產銷售代理公司,為了促銷會定期給客戶贈送電影票,名酒,或者踏春旅游的門票等等,請問這些是入業務招待費限額扣?還是可以作為銷售費用/營銷費全額扣除。
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機,對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業,這種情況的電視機哪個會計科目?老師,會計分錄詳細指導一下,老師說的入招待費,指的是哪個會計科目招待費??麻煩指導清楚,是不是借:管理費用~業務招待費應交增值稅~進項貸:銀行來自呂祖堂齒如含貝的淺2024-01-0913:29發布48藍暹石次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-01-0913:31你還,如果電視機安裝在公司會所,可以作為固定資產攤銷,計入管理費用-折舊費,如果是贈送給客戶的,應該計入招待費,即入管理費用-招待費齊紅(答疑老師)招待費對應的進項稅不允許抵扣共2條回復老師,這是你上次回答我的
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結果,這個意思正常開13個點的普通發票,另外進項發票進項稅可以退是嗎?
老師,當時注冊公司時經營范圍里寫了針紡織品生產,銷售,,所以稅務那邊登記的是生產企業,其實我們是外貿企業,我可以去更改經營范圍嗎
老師,你好,我想問做合作社賬務中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應收款嗎,后面才開的發票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產負債表中應收款是負數,請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
請問小規模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個月超10萬銷售額,一個季度又不滿30萬,增值稅還免交嗎?
客戶付工程款給我們公司,發票已凱,但是付款時是用私戶對私戶付的,這對我們有什么影響
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務行業,因業務需要購買了4臺叉車,現在公司要注銷,叉車賣給別的企業,他們需要我們給開發票,怎么開,稅務上怎么處理呢
貿易出口企業,報文扣了38.5美金,應該記入什么會計科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請問下我做金蝶賬的時候,是不是,比如說主營業外收入,主營業外成本都要按分類做好呢,比方說主營業收入-分店-女裝 主營業收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結這個問題。
代扣代繳個人承擔的社會保險費是通過應付職工薪酬科目核算嗎?
好的,謝謝老師,我還以為不能全額扣除要納稅調整呢。
這個前提是得有發票。
有發票,而且還有客戶的領用簽字。謝謝~
不用客氣,工作愉快