您好,對的,是這個意思的哈
請教一下各位老師: 1、為什么公司會存在期初未交增值稅呢,是為了以后留抵嗎? 2、如果核對公司增值稅納稅申報的話,公司本期應(yīng)繳納的增值稅,是不是應(yīng)該是本期已經(jīng)繳納的加期末未交的,減期初未交的? 3、如果本期沒有全部繳納增值稅,是不是可以視同未足額繳納呢?盡管申報表上面期末未交反映的有?
12月增值稅申報表上的未交增值稅比賬上未交增值稅科目少了0.83,這筆怎么調(diào)?
上個月有未交的增值稅,我這個月在申報當(dāng)月增值稅之前已經(jīng)交了,但是顯示的是已繳款未入庫,我在申報當(dāng)月增值稅的時候有個期末未繳的稅額,我現(xiàn)在是要重新申報一遍嗎?
應(yīng)交稅費—未交增值稅的期初貸方余額是負數(shù)代表什么 比如期初貸方應(yīng)交稅費—未交增值稅-10000
增值稅納稅申報表期初未交稅額指的是上月未交的增值稅嗎 比如一月申報12月的稅 期初未交就是11的數(shù)據(jù) 期末未交是12月的增值稅嗎?
想問一下,我們24年的審計報告跟我們自己申報的季報形成年報有差異,在這樣的情況下按照哪個進行匯算清繳比較合適啊,
請問老師船公司給我們公司開的發(fā)票*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代理滯箱費,開的免稅的。 不知道這樣開可以不。 我們公司是貨代公司,我們往外開免稅的都是開,*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*國際代理服務(wù)費。請問老師我們收到這個發(fā)票還能計入成本不
您好老師我想要一個維修地面的合同麻煩老師給我發(fā)一下好嗎謝謝
匯算清繳需要填寫資產(chǎn)負債表是12月份的期末余額嗎
想問下老師內(nèi)貿(mào)貨物銷售,增值稅一般稅負是多少
2024年注銷的公司今年還用報送2024年的工商年報嗎
老師好,旅游公司開票的備注欄, 備注的扣除額是什么意思?謝謝!
請問2025.03.25公司固定資產(chǎn)房產(chǎn)辦理產(chǎn)權(quán)證在政務(wù)大廳交了契稅、自己還需要在電子稅務(wù)局報什么稅嗎?稅率是多少?現(xiàn)在申報是不是逾期了?滯納金是多少?
如果公司新股東以三十萬買股權(quán),實收資本老股東投資20萬,那么變更完成后,要把這20萬實收資本改成新股東對嗎
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢