同學(xué)你好 納稅調(diào)整項目明細(xì)表
老師:您好!之前年度有一份普通發(fā)票異常了,匯算清繳要調(diào)整,這筆業(yè)務(wù)是記入的主營業(yè)務(wù)成本!請問匯算清繳報表要調(diào)增,要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表哪一個地方?
老師,匯算清繳的時候多記的成本要調(diào)增的話,填哪個表格?12月的報表要調(diào)整嗎?
老師,匯算清繳,成本調(diào)減,要填納稅調(diào)整表的哪行?
老師,之前報企業(yè)所得稅的時候成本報錯了,跟我的實(shí)際成本不符,我匯算清繳的時候調(diào)增需要填報哪個表
老師 成本調(diào)增了18萬 用了以前年度損益調(diào)整科目 匯算清繳的時候 這個科目的余額要怎么填啊?需要再匯算清繳報表上面提現(xiàn)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
填哪個項目里呢?老師
同學(xué)你好 扣除類的里面
老師,填哪一行呢?
同學(xué)你好 你得看看你的實(shí)際支出是什么
多記的成本
不是有與收入無關(guān)的嗎
老師,12月的報表不用改吧?
同學(xué)你好 嗯 這個不用改
我還是按去年12月份的報表報,調(diào)增項目填好補(bǔ)稅就可以是嗎?
按去年12月份的報表報,調(diào)增項目填好補(bǔ)稅