填寫在A105000表里面“與成本無關的支出”
老師:您好!之前年度有一份普通發票異常了,匯算清繳要調整,這筆業務是記入的主營業務成本!請問匯算清繳報表要調增,要填寫納稅調整明細表哪一個地方?
老師:您好!我們公司2019年有一筆應付賬款,當時計入主營業務成本,現在無法支付了,請問今年的企業年度匯繳清算可以把這筆應付賬款在《納稅調整明細表》里調增嗎?
老師,您好,請問報匯算清繳時,在主營業務成本-出租房屋成本的折舊額,這部分需要在納稅調整明細表中列明嗎???
您好老師,22年銀行手續費未入賬,今年入賬了做的以前年度損益調整,問題一:那2022年年度財務報表這個費用要填寫在利潤表里嗎?問題二:做22年匯算清繳填寫在納稅調整明細表哪個欄次內?
2022年匯算清繳稅局查到有張5萬發票是虛開的做賬是放主營業務成本,A105000納稅調整項目明細表 調增這5萬我應該填哪一欄上面
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
好像沒有這一項
看第27行的欄次,就是填寫的內容
哦!但異常的這個發票金額之前是記入主營業務成本的。 現27行是扣除類的(與取得收入無關的支出);我之前以為是填寫第11行收入類其他那一行,有點不明白,麻煩老師詳解下!
因為上次有個異常,但是是費用發票,當時填寫的是第30行其他
費用發票是填寫其他。這個是成本呢,你說的成本就是填寫27行。
好的!謝謝
祝學習進步,工作順利