你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
1.3月5日,購入一批原材料,增值稅專用發票上注明的材料價款為50000元,稅款為6500元。貨款已通過銀行轉賬支付,材料已驗收入庫。2.3月8日,購入一批原材料,增值稅專用發票上注明的材料價款為200000元,稅款為26000元;同時銷貨方代墊運雜費3200元,其中,運輸費2000元,增值稅180。上述款項均已通過銀行轉賬支付,材料尚在運輸途中。3.3月15日,上述材料已到達驗收入庫。4.3月28日,購入一批原材料,材料已到達驗收入庫,但發票賬單等結算憑證尚未到達。月末時,該批貨物的結算憑證仍未到達企業,財務部門按照合同估價35000入賬。4月13日收到發票,增值稅專用發票上注明的材料價款為36000元,稅款為4680元。5.6月20日,向乙公司預付貨款70000元,采購一批原材料。乙公司于7月10日交付所購原材料,并開來增值稅專用發票,材料價款為62000元,稅款為8060元。7月12日,公司將應補付的貨款60元通過銀行轉賬支付。編制會計分錄
20x8年10月19日,甲公司向銀行申請并獲得銀行匯票金額為20000元,10月24日.公司用銀行匯票支付采購材料價款,購入材料20噸,價款總計170000元,增值稅進項稅額22100元,材料尚未驗收入庫。10月25日,公司以轉賬支票支付材料的運輸費5000元(不含增值稅,增值稅稅率9%)10月26日,公司收到開戶銀行轉來銀行匯票多余款7900元的收賬通知。10日26日該材料在驗收入庫的過程中,發現材料損耗50千克,經查,屬于運輸途中的合理損耗。該批原材料入賬價值為()元。
實訓資料:-、某企業2021年4月發生的經濟業務如下:日,從銀行借款200000元,期限3年,已存入銀行。2)3日,購入材料-批,價值50000元,稅率13%,材料已驗收人庫,貨款以銀行存款支付。(3)5日,從銀行提取現金1000元備用。(4)6日,采購員王平出差,預借差旅費5000元,以現金支付。5)9日,購入設備一臺,價款35000元,增值稅稅額4550元,均以銀行存款支付,設備已交付使用。(6)本月倉庫發出材料如下:生產A產品領用材料40000元,生產B產品領用材料30000元,車間一般消耗領用材料5000元,企業行政管理部門]領用材料2000元(7)10日,銷售A產品--批給甲公司,銷貨款100000元,增值稅稅率13%,價稅款均未收到,該批A產品實際成本為60000元。(8)12日,采購員王平出差回來報銷差旅費3800元,現金余款1200元退回。(9)14日,用銀行存款支付產品廣告費,增值稅專用發票上注明的價款為20000元,增值稅為1200元。(10)15日,收到10日銷售A產品的貨款,存入銀行。(11)20日沒有
甲公司2022年12月發生下列經濟業務:(1)10日,從銀行提取現金50000元,以備發放工資。(2)11日,銷售部員工王勒預支差旅費5000元,用現金支付(3)12日,向銀行申請開立金額為56500元的銀行匯票一張,已將款項存入,并取得銀行匯票。(4)13日,向乙公司采購材料一批口材料已運到并驗收入庫。該公司取得的增值稅專發票上注明材料價款為50000元、增值稅稅額為6500元該公司以銀行匯票支付。(5)15日,向上海采購專戶匯入100000元,用于采購材料。(616日,以現金發放工資。(7)18日,收到王勤通知,在上海用采購專戶款項購買原材料價款為50000元,增值稅稅率為13%,已收到增值稅專用發票,材料尚未收到。
(1)10日,從銀行提取現金50000元,以備發放工資。(2)11日,銷售部員工王勒預支差旅費5000元,用現金支付(3)12日,向銀行申請開立金額為56500元的銀行匯票一張,已將款項存入,并取得銀行匯票。(4)13日,向乙公司采購材料一批口材料已運到并驗收入庫。該公司取得的增值稅專發票上注明材料價款為50000元、增值稅稅額為6500元該公司以銀行匯票支付。(5)15日,向上海采購專戶匯入100000元,用于采購材料。(616日,以現金發放工資。(7)18日,收到王勤通知,在上海用采購專戶款項購買原材料價款為50000元,增值稅稅率為13%,已收到增值稅專用發票,材
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?