你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
4.金城公司材料采用實(shí)際成本法核算,2020年6月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1)6月3日,從甲公司購入A材料,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150000元,增值稅額19500元,款項(xiàng)以銀行承兌匯票支付,材料已驗(yàn)收入庫;2)6月6日,從乙公司購入B材料,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200000元,增值稅額26000元;乙公司貸墊運(yùn)輸費(fèi)用1500元,增值稅額135元。款項(xiàng)通過網(wǎng)銀行支付,材料尚未收到;3)6月10日收到乙公司發(fā)來的B材料,驗(yàn)收入庫;4)6月15日,收到丙公司發(fā)來的C材料,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅額13000元。該筆貨款在上月已預(yù)付80000元。5)6月18日,通過網(wǎng)銀支付丙公司余款;
20x8年10月19日,甲公司向銀行申請并獲得銀行匯票金額為20000元,10月24日.公司用銀行匯票支付采購材料價(jià)款,購入材料20噸,價(jià)款總計(jì)170000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額22100元,材料尚未驗(yàn)收入庫。10月25日,公司以轉(zhuǎn)賬支票支付材料的運(yùn)輸費(fèi)5000元(不含增值稅,增值稅稅率9%)10月26日,公司收到開戶銀行轉(zhuǎn)來銀行匯票多余款7900元的收賬通知。10日26日該材料在驗(yàn)收入庫的過程中,發(fā)現(xiàn)材料損耗50千克,經(jīng)查,屬于運(yùn)輸途中的合理損耗。該批原材料入賬價(jià)值為()元。
甲公司2022年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)10日,從銀行提取現(xiàn)金50000元,以備發(fā)放工資。(2)11日,銷售部員工王勒預(yù)支差旅費(fèi)5000元,用現(xiàn)金支付(3)12日,向銀行申請開立金額為56500元的銀行匯票一張,已將款項(xiàng)存入,并取得銀行匯票。(4)13日,向乙公司采購材料一批口材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。該公司取得的增值稅專發(fā)票上注明材料價(jià)款為50000元、增值稅稅額為6500元該公司以銀行匯票支付。(5)15日,向上海采購專戶匯入100000元,用于采購材料。(616日,以現(xiàn)金發(fā)放工資。(7)18日,收到王勤通知,在上海用采購專戶款項(xiàng)購買原材料價(jià)款為50000元,增值稅稅率為13%,已收到增值稅專用發(fā)票,材料尚未收到。
(1)10日,從銀行提取現(xiàn)金50000元,以備發(fā)放工資。(2)11日,銷售部員工王勒預(yù)支差旅費(fèi)5000元,用現(xiàn)金支付(3)12日,向銀行申請開立金額為56500元的銀行匯票一張,已將款項(xiàng)存入,并取得銀行匯票。(4)13日,向乙公司采購材料一批口材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。該公司取得的增值稅專發(fā)票上注明材料價(jià)款為50000元、增值稅稅額為6500元該公司以銀行匯票支付。(5)15日,向上海采購專戶匯入100000元,用于采購材料。(616日,以現(xiàn)金發(fā)放工資。(7)18日,收到王勤通知,在上海用采購專戶款項(xiàng)購買原材料價(jià)款為50000元,增值稅稅率為13%,已收到增值稅專用發(fā)票,材
甲公司2022年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),寫出分錄:(1)10日,從銀行提取現(xiàn)金50000元,以備發(fā)放工資。(2)11日,銷售部員工王勒預(yù)支差旅費(fèi)5000元,用現(xiàn)金支付(3)12日,向銀行申請開立金額為56500元的銀行匯票一張,已將款項(xiàng)存入,并取得銀行匯票。(4)13日,向乙公司采購材料一批口材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。該公司取得的增值稅專發(fā)票上注明材料價(jià)款為50000元、增值稅稅額為6500元該公司以銀行匯票支付。(5)15日,向上海采購專戶匯入100000元,用于采購材料。(616日,以現(xiàn)金發(fā)放工資。(7)18日,收到王勤通知,在上海用采購專戶款項(xiàng)購買原材料價(jià)款為50000元,增值稅稅率為13%,已收到增值稅專用發(fā)票,材料尚未收到。
南沙出口到胡志明,海運(yùn)費(fèi)里面的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等這些費(fèi)用能打包一起開零稅率嗎?
企業(yè)已實(shí)繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個(gè)稅,看財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項(xiàng)會計(jì)分錄怎么做?為什么應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計(jì)分錄嗎?如果做的話,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時(shí),要在財(cái)務(wù)軟件啟動數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個(gè)數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會經(jīng)費(fèi)四季度多提了,也繳了費(fèi)沒有退,25年少計(jì)提了相應(yīng)部分,匯算時(shí)要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報(bào)關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報(bào)關(guān)單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎