你好,少支付這個50是的具體原因是什么
購入原材料對方開具的發票比實際購入多1.96元!這個我該怎么寫分錄?
請問。我們采購商品采購計劃是10000元,實際入庫9900元,但對方給我開的進項發票是10000元,對方也不作廢重開,我們支付的金額也是9900元。請問賬務處理怎么做
采購商品,供應商給的折扣做在哪個科目?比如現在都是在網上購買商品,訂單金額是800,實際支付只支付了750元,優惠了50元,但是你要求開具發票,發票開的是800元,它的來貨單上也是800元,我入庫金額按發票金額入賬,那多出來的50塊優惠的金額做在哪個科目呢?
老師您好,顧客購票時出票金額4905元,實際支付4920元,發票開4920元,多15元入其他收入可以吧?謝謝您!那如果顧客購票2160元,發票開2145元,實際支付2145元,少支付30元,怎么處理?謝謝老師!
老師,我們付了5000元,對方開了1萬發票給我們,相當于對方開票開多了5000,那我入賬的時候怎么入呀,對方多開的5000應該怎么入賬
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
1.對方降價了。 2.少付了一點由于金額小,對方沒有追究。 因為是代賬,具體原因我也不知道。?=????(???*)
這個情況要讓對方重新開票的
如果是給的折扣呢。
如果對方給的折扣,開票的時候就應該體現出來。
如果嫌麻煩不讓對方重新開具,那這塊兒應該先全部計入。應付賬款,然后差額調入營業外收入。
如果對方走的,財務費用-現金折扣。 我方就走。 營業外收入 是嗎
是的是的,咱們實際情況存在類似抹零
好的,,謝謝老師。
客氣,客氣,期待您的五星好評,謝謝啦!