你好 實了正確應開多少金額發票呢?
老師您好!請問一下您公司的采購員采購材料時開具的增值稅進項發票金額是355元,銀行實際支付是315元,老師我該怎么賬務處理呢
老師,您好,有兩個問題請教:1、員工拿來要報銷的發票比后面的明細少,是不是按發票金額支付?2、計算出的稅和實際申報的稅有0.4元的出入,可以改納稅申報表嗎?謝謝
老師您好,想問下這道題,某事業單位(為增值稅一般納稅人)為了開展經營活動購入物資一批,取得的增值稅專用發票上注明物資價款為20000元,增值稅稅額為2600元,已經稅務局認證。款項尚未支付,當日收到物資,經驗收合格后入庫。其后,該單位以銀行存款支付了價款22600元,請寫出會計分錄。謝謝老師!
老師您好,顧客購票時出票金額4905元,實際支付4920元,發票開4920元,多15元入其他收入可以吧?謝謝您!那如果顧客購票2160元,發票開2145元,實際支付2145元,少支付30元,怎么處理?謝謝老師!
老師您好,單位購入電腦及打印紙。收到的發票比實際支付的金額多5元,請問該如何處理
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎