你好 按5000入賬,多的不用管?
老師,我們購進貨物的時候入庫單是5000,但是對方給我們開票只開了4500,并且只需要我們付4500,請問怎么做賬?
老師,我單位賣給對方產(chǎn)品,收款10000元,開發(fā)票我給對方開5000,就是我想給對方少開票,少進收入,所以付10000,我給他5000發(fā)票,那另外5000得怎么處理?
老師,我們付了5000元,對方開了1萬發(fā)票給我們,相當于對方開票開多了5000,那我入賬的時候怎么入呀,對方多開的5000應該怎么入賬
購入商品時,對方開具發(fā)票5050元。我方實際支付5000元,多出的50元怎么入賬。
因為業(yè)務交接問題,我們公司收了1000,開了6000的票,相當于我們公司多給對方開了5000的票價,想下次開票的時候少開這5000,這種怎么做賬寫分錄呢?
賬面庫存商品數(shù)量為零,但是結存金額為負數(shù)
老師,銀行貸款報表怎么編制
匯算清繳時候營業(yè)外收入需要填表嗎?還有營業(yè)外支出,是不是就填主表
匯算清繳時候稅收滯納金怎么填表
老師,用友NC往來抵消如何操作呀?
老師,稅收滯納金匯算清繳時候填那一欄?
老師,請問飛機票,火車票,水路客運發(fā)票,橋閘發(fā)票,航空,鐵路 專票跟普票都可以抵扣是嗎
這什么意思啊,都是商業(yè)匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業(yè)匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業(yè)匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
一家建筑勞務公司,2024年發(fā)生了40萬的勞務工資,發(fā)放給這些勞務人員的工資在2024年公司都沒有代扣代繳申報個稅,這些人員有的做了兩個月,有的做了一個月,有的做了5個月。現(xiàn)在是怎么處理了,如果不申報個稅,就會形成本上的漏缺。如果現(xiàn)在更正2024的個稅申報可以嗎,能放到一個月申報嗎
工商年報的數(shù)據(jù)在哪里可以獲取
但是我之前不知道,我直接掛在往來了,今天一查合同跟實際付的金額,才知道對方多給我們開了5000
你好 多記的紅沖處理
紅沖到哪個科目
老師可以寫下分錄嗎?我之前是借管理費貸預付
你好 借 預付,貸以前年度損益 調整?
為啥要用到以前年度損益調整啊
你好 跨年的損益 科目就這個?