同學你好 你按照發票來做賬就可以 沒收到的錢做往來
老師,你好,請教一下,我們公司租的廠房,分租了部分出去,我們開了專票,請問下,怎么做賬?這個收到的租金還是交給了出租方的,因為出租方給我們開了發票,我們分租部分出去,對方也要我們開票,我們開了,但這個賬應該不是其他業務收入吧,因為這個租金,我們還是給了出租方,等于是把收到的發票,開了部分給別人
老師,我們公司收到20萬的原材料,有損壞的,于是對方給我們少了5000千塊,現在和對方公司對賬開票,我想問下我們少這5000千該怎樣處理
我們租了個人的挖機,對方去稅務局開了5000的發票,實際我們公戶給他付款4000。多的1000元我們現場人員分幾次付款給他的后報銷。這樣怎么做賬
我們是房產中介公司,收到對方開的發票1000,然后我們收了5個稅點錢50,實際我們銀行只轉給對方公司950,這種怎么做賬寫分錄呢?
因為業務交接問題,我們公司收了1000,開了6000的票,相當于我們公司多給對方開了5000的票價,想下次開票的時候少開這5000,這種怎么做賬寫分錄呢?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?