你好可以的 享受的?
老師,我們單位是分公司,總公司是一般納稅人,當(dāng)時(shí)成立時(shí)大廳給核的稅種,核定的不是小型微利企業(yè),但是現(xiàn)在有個(gè)所得稅優(yōu)惠政策就是,就是年應(yīng)納稅所得額達(dá)不到100萬的小型微利企業(yè)有優(yōu)惠政策,這個(gè)我們享受不了嗎?我填030那個(gè)附加標(biāo)表想點(diǎn)小型微利那個(gè)點(diǎn)不了,請老師給解答下
老師好,我們公司是小微企業(yè),最近簽了個(gè)合同,利潤可能超過300萬,請問企業(yè)所稅稅是全部按照25%計(jì)算嗎,這部分利潤到年底分紅的時(shí)候是不是要分出去,股東是不是要交個(gè)人所得稅
請問老師,我們前兩個(gè)季度的利潤沒有超過100萬,企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策,但是第三個(gè)季度利潤超過300萬,那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會(huì)取消,到匯算清繳的時(shí)候要把2021年整年的利潤重新核算,按25%的來交
個(gè)體工商戶王某開了一家電腦零配件批發(fā)的小店,假設(shè)2020年度經(jīng)計(jì)算應(yīng)納稅所得額為220萬元. (1)請計(jì)算出王某經(jīng)營所得應(yīng)納的個(gè)人所得稅。 (2)假設(shè)王某在開店辦營業(yè)執(zhí)照時(shí)將其注冊為有限公司且預(yù)計(jì)達(dá)到年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元的三個(gè)條件,則可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。那么請計(jì)算出王某如果享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,則要繳納多少的企業(yè)所得稅,同時(shí)與之前相比少交了多少的所得稅?
請問公司已經(jīng)不是小微企業(yè)了 所得稅按照25%。征收的,但是去年在職員工稅務(wù)計(jì)算為29人,那我們能享受到這個(gè)殘保金優(yōu)惠政策嗎
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報(bào),先更正財(cái)報(bào)還是先更正納稅申報(bào)表
老師,請問現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,萬一對方作廢掉我們不知道會(huì)怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
好的 謝謝
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?