對(duì),超過(guò)300萬(wàn),全額按照25%算
請(qǐng)問(wèn),對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這里面的年應(yīng)納稅所得額可以直接理解為是利潤(rùn)總額的意思嗎?這個(gè)不是一年中繳納的所得稅額嗎
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。最簡(jiǎn)單的方式:不超過(guò)100萬(wàn)的部分,就是應(yīng)納稅所得額*5%,超過(guò)100萬(wàn)不到300萬(wàn)的部分,就是應(yīng)納稅所得額*10%。請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)政策什么時(shí)候開(kāi)始,什么時(shí)候截止呀??
老師好,我們公司是小微企業(yè),最近簽了個(gè)合同,利潤(rùn)可能超過(guò)300萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所稅稅是全部按照25%計(jì)算嗎,這部分利潤(rùn)到年底分紅的時(shí)候是不是要分出去,股東是不是要交個(gè)人所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我們前兩個(gè)季度的利潤(rùn)沒(méi)有超過(guò)100萬(wàn),企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策,但是第三個(gè)季度利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn),那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會(huì)取消,到匯算清繳的時(shí)候要把2021年整年的利潤(rùn)重新核算,按25%的來(lái)交
你好老師,小型微利企業(yè)超過(guò)一百萬(wàn)不超三百萬(wàn)怎么計(jì)算所得稅呢!我們公司年利潤(rùn)不到一百萬(wàn),我看到交所得稅怎么是按百分25交的呢
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來(lái),是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開(kāi)一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問(wèn)休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車(chē)加油,車(chē)保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
是的,股東需要繳納個(gè)人所得稅。
那年底分紅的時(shí)候還可能會(huì)涉及哪些呢
股東的個(gè)稅怎么計(jì)算呢
分紅的時(shí)候就涉及到個(gè)人所得稅。
分紅金額乘以20%就是個(gè)稅。
分紅比例是由公司自己定嗎,還是按照股工出資額來(lái)分配,利潤(rùn)是全部拿出來(lái)分紅嗎
公司怎么分紅是公司自己決定的。