你好 300萬價稅合計的嗎 300/1.03*3%=8.74萬 不能抵扣
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個工程項目是選擇簡易計稅的,請問我們自己公司購買的材料開的增值稅專用發票,除了進項稅額在以后抵扣,那購買的材料成本是否可以抵扣我們開3個點的發票簡易計稅的成本?
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點。現在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時,我做進賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間啊?要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
老師我們是建筑工程 然后建筑勞務公司開了3%專票(簡易計稅)給我們建筑公司我們 建筑公司開給甲方9%(簽的是一般計稅合同)專票,請問我們建筑公司能否拿這個建筑勞務公司開來的3%專票來抵扣銷項稅?謝謝~~
老師,請問建筑公司一般納稅人專票是開9%、簡易征收是開3%,如果是一般計稅的普票是多少稅點?
我公司是建筑公司一般納稅人,開出的簡易計稅3個點的專票,比如說300萬,怎么開具,稅額多少?我公司能否抵扣進項?
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
與收入相關的500管理費用做營業外支出了,匯算填表在營業外支出減500,然后管理費用那里增加500嗎
我們公司要賣房子這個怎么上稅
老師,一般收了外匯的,但是沒有報關單,是不是只能視為內銷了,報無票收入。
印花稅稅源信息采集里應稅憑證名稱應該填什么
那收入還是300萬,只不過開的這個票對方能抵扣3個點的稅
對方是一般計稅的可以抵扣3%
那我的收入跟賬上做賬的收入不是不匹配嗎?
咋不一樣的 你帳上安300/1.03 安這個來做收入