你好 你們是做什么業(yè)務(wù)的單位??
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼](méi)業(yè)務(wù),所以代理公司都沒(méi)有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào),然后法人從7月開(kāi)始自己刷卡(公戶開(kāi)了但是一直沒(méi)用)幫自己和掛靠的一個(gè)人,還有幾個(gè)建造師交社保,這些代理也不知道都沒(méi)入賬,所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā),估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒(méi)有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社保可以補(bǔ)但是也沒(méi)有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師,我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶,然后員工有62人,這62個(gè)人的勞動(dòng)關(guān)系,分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動(dòng)合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū),有上海、成都、聊城等地,我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個(gè)園區(qū)之后,當(dāng)?shù)卣畷?huì)給我們平臺(tái)公司一筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì),但是這個(gè)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)的收款公司必須是當(dāng)?shù)氐墓荆虼宋覀兙驮诿恳粋€(gè)園區(qū)成立了一家企業(yè)來(lái)收這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì),而當(dāng)?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)之外,沒(méi)有其他的費(fèi)用和收入。我現(xiàn)在想問(wèn)的是,當(dāng)我們收到這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)如何做賬,然后按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司后又該如何做賬以及開(kāi)票呢?
老師,我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶,然后員工有62人,這62個(gè)人的勞動(dòng)關(guān)系,分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動(dòng)合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū),有上海、成都、聊城等地,我們重慶的業(yè)務(wù)人員把客戶引入到各個(gè)園區(qū)之后,當(dāng)?shù)卣畷?huì)給我們平臺(tái)公司一筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì),但是這個(gè)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)的收款公司必須是當(dāng)?shù)氐墓荆虼宋覀兙驮诿恳粋€(gè)園區(qū)成立了一家企業(yè)來(lái)收這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì),而當(dāng)?shù)爻闪⒌氖湛畹倪@家企業(yè)除了收財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)之外,沒(méi)有其他的費(fèi)用和收入。我現(xiàn)在想問(wèn)的是,當(dāng)我們收到這筆財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)如何做賬,然后按照比例轉(zhuǎn)入到重慶公司后又該如何做賬以及開(kāi)票呢?
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問(wèn)題。 1、由于分公司沒(méi)有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開(kāi)票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)?由分公司開(kāi)票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開(kāi)費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來(lái)是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對(duì)他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對(duì)于分公司沒(méi)有給他買社保稅務(wù)部部門(mén)查出來(lái)會(huì)不會(huì)說(shuō)我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開(kāi)的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開(kāi)其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
有一總部安排,長(zhǎng)期在我公司駐點(diǎn)的人,他工資社保等不在我們公司,但是我們公司需要每個(gè)月給他2000多的補(bǔ)助(住宿和餐補(bǔ)),開(kāi)發(fā)新客戶的獎(jiǎng)勵(lì),還有他一些出差、招待費(fèi)用的報(bào)銷,年終獎(jiǎng)勵(lì)。請(qǐng)問(wèn)我該如何發(fā)放和如何入賬才是正確的呢?
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)分公司所得稅匯總到總公司核算,現(xiàn)在分公司開(kāi)票,分公司開(kāi)外徑證,分公司建筑服務(wù)需要異地預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實(shí)際原始單據(jù)只有6507.7元,收銀系統(tǒng)是6507.71,有沒(méi)有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產(chǎn)負(fù)債表中資金和所有者權(quán)益負(fù)債不平衡
我們是銷售油泵之類的公司。
銷售和售后
你好? 售后發(fā)生的 不收費(fèi)的? 記 銷售費(fèi)用里 收費(fèi)的? 再支出就記成本的?
那補(bǔ)貼呢?
銷售費(fèi)用里正常入差旅費(fèi)和招待費(fèi)嗎?
還有獎(jiǎng)勵(lì)怎么給付
你好 這個(gè)人所有支出記在 費(fèi)用? /成本里? ?