你好!這些公司是非獨立核算的分公司嗎?還是獨立核算的子公司
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
這三筆憑證 第一個是預繳的增值稅 第二個是月末結轉后需要繳納增值稅361.8元 第三個是結轉預繳增值稅899.14元 實際不用繳納增值稅 月末余額應交增值稅-未交增值稅貸方余額-537.34元這樣對嗎 月末還用做什么關于增值稅的會計分錄嗎
老師,公司所有年度的科目余額表里,主營收入+其他收入+營業外收入-主營成本-其他成本-營業外支出-附加稅-銷管財-所得稅,是不是就應該等于本年利潤+利潤分配未分配利潤呢?
小規模,只有空調固定資產一是要做固定資產臺賬嗎
老師,我家的自產自銷的個體戶,但開票連續12個月超五百萬了,現在要變一般人還能享受免稅政策吧,具體都要交什么稅呢
老師開出去發票(銷售) 項目名稱是 經營租賃*機械租賃費 勞務*維修費 勞務*鉆進試工 這些需要交印花稅嗎
我有一個以前年度損益調整,等于就是資產負債表的未分配利潤表的金額多500,這樣上傳的財務報務是對的嗎
老師,母公司應繳注冊資金2000萬,只繳了102萬,子公司向母公司借款255200,計提利息支出4714.03元,匯算清繳中,調整利息支出是5261.04對嗎?怎么計算的呀
企業所得稅稅款不足1元,,實際不用上交,申報季報的時候不選擇彌補以前年度虧損,(以前有虧損)這樣可以嗎?
公司是電器批發零售公司。我們廠家進貨,然后付款采購。然后廠家設置了任務,銷售額,完成了就賺點返點銷售傭金給我們。沒完成就沒有。我們賣給下面的門店商家都是幾乎接近原價,他們賣,賣了之后欠款,后面再打款貨款給我們。。這種業務怎么做賬。具體分錄寫出來。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來我做賬,代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開票收入可能未申報?我拿回來后應該稅務怎么調整申報未開票收入?不會觸發稅務風險?還有就是和代賬會計交接注意事項是什么?需要什么手續?注意什么?問一些那些問題?請一一回復。0經驗,才學了商貿實操,但是這個商貿業務很復雜和學的不一樣
不是分公司,都是獨立核算的
當地園區負責收款的公司,在收到款之后是全額確認收入?還是按照比例做代收代付,等付到重慶公司的時候,重慶公司再做收入嗎? 就是在哪邊確認收入的問題一直不知道該怎么解決?雖然園區當地的公司負責收款,但是所有的收入都是重慶公司的員工創造的!所得稅是在園區公司去繳納?還是應該在重慶總公司去申報繳納?還是兩邊公司都要申報繳納?
如果是在園區的只是負責收款的公司要交納企業所得稅,在劃分到重慶公司時,重慶公司又要繳一道所得稅,我們的稅負就相當于重復了,稅負有點重。
你好,你們開的是什么發票?園區給你們款的時候
園區給我們款的時候,我們不開發票,他們沒要求我們開
你好!全額確認收入,轉給集團的時候集團需要給你們開發票做成本
那這樣我們要多做一道增值稅是嗎?
在園區公司申報一次增值稅,然后在重慶總公司開票又要申報一次增值稅是嗎?
你好!是的,本身也有增值稅,如果都是一般納稅人沒有影響
都是小規模納稅人的,所以要交兩道增值稅啊
你好!你可以開普票,普票現在小規模是免稅的
我們可不可以在園區的公司不做收入和成本,做代收代付,然后在重慶總公司做收入,申報增值稅和企業所得稅呢?因為簽訂園區合作協議也是重慶的公司與園區簽的,園區的公司確實只是作為收款的作用,而創收的公司都是重慶公司。這樣子做可不可也呢?我感覺從實際業務上來講也說得通的是吧。
你好!走代收代付你這鐘獨立核算的公司會有查賬風險
一般稅務局是不承認的
那有沒有好一點的做法呢?如果園區成立的是分公司呢?
你好!非獨立的分公司可以
分公司的增值稅和所得稅都可以垮地區的總公司申報繳納嗎?
你好!企業所得稅合并申報,增值稅在分公司繳納