同學你好,這個主要看他們的工程項目金額和公司規模,建筑公司的進項發票有些可能不太好獲取,導致交稅很多,你們下游的供應商應該都可以取得進項發票所以交的稅少
老師 我們這個月開了340多萬的票出去,家里有增值稅25萬多,含稅金額222萬多庫存,今天最后一天就買了一百多萬的票。本來想交幾萬塊增值稅的,哪知道票多了。老板問能不能這個月不交稅,后面幾個月開項目交些增值稅 然后有些票是老板找朋友幫忙開過來的,下個月還得原封不動的開回去。我感覺這樣不太好。會不會被查賬啊,不清楚這種怎么處理了
老師,我們公司本年已經開票837萬,但只交了5000多的增值稅,這個月還要開100多萬,但是我們的進項很多,所以不知道有什么風險,我最后一個月應該應該怎么交稅比較好?
老師,我們公司是做商貿批發中轉站的,有進項發票進來才能開銷項的發票。二百萬的貨物利潤只有一兩千,每個月需要開一千多萬的發票,進項也有一千多萬,增值稅才交三四千。這個需要看稅負嘛
你好老師,我們公司是做水利工程設計的,我們這個月開了四百多萬的票,需要交28萬的增值稅附加稅,我們到月底也找不了那么多成本票,我們該怎么合理避稅呢
你好老師,我今天去一個建筑工程面試,他們的增值稅一個月交100多萬,怎么這么多呢?他們一年開票三億左右!我們商貿行業一月開倆千萬的票,一月交三萬的增值稅,怎么相差這么多
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?