你好,一般納稅人13%的增值稅需要折舊的,借銀行存款 貸主營業務收入應交稅費, 借主營業務成本 貸累計折舊
你好老師,我想問一下我們是商貿企業一般納稅人,2021年購入一臺注塑機37萬多,我企業所得稅一次性抵扣了,計提折舊了,現在要把他賣給一制造業企業一般納稅人,這個發票是自己開還是去稅務局代開?稅率是多少?賣出去我企業所得稅應該怎樣處理,還需要調增嗎?會計分錄怎樣做?
請問老師,我們公司購進一批蘋果1萬元,給國內A加工廠來加工,需要榨果汁加工費5千元,加工廠并給我們開具5000元的發票,但是我們公司又跟B供應商購買果汁需要裝的塑料瓶子,但是這個B供應商不給我們開具塑料瓶子的發票,我們公司是小規模納稅人,并把這批果汁銷售出國了,應收國外公司3萬元,請問老師我們這個業務的分錄怎么做呢?請幫我寫出帶有數字的分錄可以嗎?謝謝老師了
我們公司2022年現在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規模,所以當時進項稅額沒有抵扣。現在車轉出去了,我是不是需要做固定資產清理的賬務處理?是不是本公司可以不開發票,直接做未開票收入就行啊?關鍵現在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢?
老師 你好 我工廠一般納稅人經營性出租注塑自動機,分錄要怎么做,租金發票的稅率是多少,每月我工廠還需要繼續計提折舊嗎 如果需要分錄怎么做呢 謝謝
注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折8,不能稅前扣除,發票來了如何處理?娜娜呢52023-06-1419:35發布35次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄,你好有調整的時間限制嗎?還是是說如果2025年來發票,也是可以紅沖之前計提得折舊呢?娜娜呢52023-06-1420:08發布58次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師2025年也可以五年以內的都可以之前納稅調增了發票到了納稅調減注意一下時間五年以內2023-06-1420:10問追問為什么是5年之內呢?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。