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你好老師,我想問一下我們是商貿企業一般納稅人,2021年購入一臺注塑機37萬多,我企業所得稅一次性抵扣了,計提折舊了,現在要把他賣給一制造業企業一般納稅人,這個發票是自己開還是去稅務局代開?稅率是多少?賣出去我企業所得稅應該怎樣處理,還需要調增嗎?會計分錄怎樣做?

2022-02-10 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-10 14:01

你好;? ?可以自己開的? 偶爾發生的 可以自開發票的 ;? ? 你之前抵扣過 按13%開票出去的? ??

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快賬用戶9946 追問 2022-02-10 14:02

老師,企業所得稅需要調增嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 14:04

你好; 是的。 你一次性稅前扣除折舊? 就會調整的?

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快賬用戶9946 追問 2022-02-10 14:05

會計分錄應該怎樣寫?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 14:05

你好;? ? 分錄是賬上做固定資產。? ? 按月折舊。 只是稅務上申報要 一次性稅前扣除; 這個 我記得學堂還專門有二次講解怎么申報和匯算怎么調整的? ?你有空去看看??

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這個是可以自己開具的,稅率是13%,這個賣出去的收益是要繳納所得稅的
2022-02-09
你好 ;? ?一次性抵扣進項稅 不涉及調整; 一次性稅前扣除了 會調增? ; 偶爾發生的變賣可以直接自開發票的;? 你抵扣了進項稅? 就按13%來 開票報稅即可 ;??
2022-02-09
你好;? ?可以自己開的? 偶爾發生的 可以自開發票的 ;? ? 你之前抵扣過 按13%開票出去的? ??
2022-02-10
您好,1是的,做固定資產清理,2可以,按13%增值稅銷項稅,3影響,增加應納稅所得額。4這個是稅會差異,沖回上期計提遞延所得稅負債
2022-10-04
您好,這要是真實的情況,這個是可以的
2023-03-05
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