你好;? ?可以自己開的? 偶爾發生的 可以自開發票的 ;? ? 你之前抵扣過 按13%開票出去的? ??
老師,你好,我們公司要做注銷,固定資產18年購進的,購進價格都是十幾萬元,之前已經計提過折舊了,做企業所得稅匯算清繳時現在我可不可以把剩下的全部計提折舊呢,我們之前這個賣了一部分,還有幾個機器沒賣,如果這個做處置或者一次性計提折舊的話有影響嗎?我們是小規模納稅人呢
老師,我下周一要去面試一家公司的總賬會計。這家公司是一般納稅人。要求要有2年一般納稅人工作經驗和報稅的經驗。老師,我之前報過簡單的增值稅那些,但是沒有自己接觸過企業所得稅匯算清繳。如果周一被問及,能否自己獨立報稅,我該怎么回答呢?我怕,我實話說了,萬一人家就不給我機會了。我還是很想去這家公司的。我累計工作4年多,做過一年出納,會計的工作,像稅務這塊是接觸有所局限,因為之前所在的單位有專門的稅務專管員。
你好老師,我想問一下我們是商貿企業一般納稅人,2021年購入一臺注塑機37萬多,我企業所得稅一次性抵扣了,計提折舊了,現在要把他賣給一制造業企業一般納稅人,這個發票是自己開還是去稅務局代開?稅率是多少?賣出去我企業所得稅應該怎樣處理,還需要調增嗎?會計分錄怎樣做?
我們公司2022年現在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規模,所以當時進項稅額沒有抵扣。現在車轉出去了,我是不是需要做固定資產清理的賬務處理?是不是本公司可以不開發票,直接做未開票收入就行啊?關鍵現在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢?
老師您好,我們是小企業會計準則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應付款),現在需要把這部分金額轉出,并補繳相應的企業所得稅。問題1:我2022年還沒有結賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉出?具體分錄應該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統里更正2021年的企業所得稅報表和財務報表嗎?2021年虧損7萬,如果調整完這23萬,應該是盈利16萬,那么就需要補繳4000元的企業所得稅。可是如果直接在2021年企業所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數據也會有影響,這不就等同于我多調整了一次嗎?但是如果不調整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業所得稅,那需要補繳的4000元怎么體現呢?謝謝!
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
老師,企業所得稅需要調增嗎?
你好; 是的。 你一次性稅前扣除折舊? 就會調整的?
會計分錄應該怎樣寫?
你好;? ? 分錄是賬上做固定資產。? ? 按月折舊。 只是稅務上申報要 一次性稅前扣除; 這個 我記得學堂還專門有二次講解怎么申報和匯算怎么調整的? ?你有空去看看??