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簡答題]某制藥廠為增值稅一般納稅人,2021年8月發生如下經濟業務:(1)購進一批原材料,用于生產甲藥品和免稅藥品,稅控發票注明價款為40000元,增值稅為5200元。(2)購入工人用勞保用品,稅控發票注明價款為20000元,增值稅為2600元。(3)委托小規模納稅人加工輔助材料,支付加工費2000元,取得稅務機關代開的增值稅專用發票。(4)銷售甲藥品20箱,取得不含稅收入200000元。(5)將甲藥品2箱發給職工,成本為10000元。(6)銷售免稅藥品20000元。要求:根據上述資料計算該制藥廠8月份應納增值稅稅額。

2023-03-21 21:05
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齊紅老師

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2023-03-21 21:09

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齊紅老師 解答 2023-03-21 21:14

你好200000*13%-(5200-5200*2000/(200000?20000?2000)?2600加2000*3%) 安這個來算的

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2023-03-21
你好同學,稍等回復您
2023-02-28
當期可以抵扣進項稅額 2600+2000*3%+5200*200000/220000=7387.27
2023-02-28
你好,稍等一會兒回復。
2023-03-23
你好,請問你想問的問題具體是?
2023-03-22
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