同學你好 你們要做營業外嗎
1月份做工資的時候,一借4貸是平的,借應付職工薪酬100,貸:社保公積金等90,個稅10元,2月份交1月的個稅,2月交的時候發現有個員工的個稅算錯了,實際交了12元的稅,多交的這2元稅,這個分錄怎么寫
老師,上個月某員工的工資是8000元,給他多扣了90元的個稅,這個月得給他初發回去。這分錄得怎么做?上月的分錄是:借,應付職工薪酬8000 貸,應交稅費 個稅收90 貸,銀行存款。然后后當月計提:借,管理費用8000 貸,應付職工薪酬8000
老師好,第三方公司9月份代我們發一名工人工資時發了8000元,我9月份記賬時是記的: 借:應收賬款8000 貸:主營業務收入7767 貸:應繳稅費233 成本:借:主營業務成本8000 貸:應付職工薪酬8000 借:應付職工薪酬8000 貸:應收賬款8000 然而10月份時我申報個稅時替該名工人代扣代繳了90元個稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發工資時發給了該工人7210元,我這樣記賬對嗎? 收入:借:應收賬款8000 貸:主營業務收入7767 貸:應繳稅費233 成本:借:主營業務成本8000 貸:應付職工薪酬8000 借:應付職工薪酬8000 貸:應交稅費-個稅90 貸:應收賬款7210 繳納9月屬期個稅:借:應繳稅費-個稅90 貸:銀行存款90 個稅扣除數收回:借銀行存款90,貸應收賬款90。 然后在11月份申報個稅時再代扣代繳90元,依次循環反復嗎?這樣我怎么感覺是給該工人多發了90元?
老師好,做工資單的時候,有個人8000,算個稅是90,但是申報的時候個稅為0,發工資是按7910發的,現在應付職工薪酬多90,這個90下個月不補給對方,怎么平賬
#提問#請問老師假如員工9月份工資8000,9月底發放,10月份報9月的個稅,不交社保那些,那應發工資是8000,實發工資是不是扣除個稅后的數啊,那這個稅是按照8000-5000=3000*3%=90,實發工資7910?做分錄借管理費用—職工工資8000貸應付職工薪酬—職工工資8000,接應付職工薪酬—職工工資8000,貸銀行存款7910,應交稅費—應交個人所得稅90,老師這對嗎?謝謝
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產。現在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈