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老師,勞務派遣公司開出差額計稅發票應該怎么寫分錄

2023-03-19 19:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-19 19:07

同學您好,借:應收賬款—勞務費 貸:主營業務收入—勞務 (收取的勞務管理費) 應付職工薪酬—工資 其他應付款—社保 https://zhidao.baidu.com/question/414953415.html

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快賬用戶7490 追問 2023-03-19 19:09

主營業收入還可以享受? 不超10萬,季不超過30萬免征增值稅的政策嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-19 19:10

你好,可以的, 沒問題

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快賬用戶7490 追問 2023-03-19 19:12

這個收入是管理費的部分,還是開票面額?

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齊紅老師 解答 2023-03-19 19:18

這個收入是管理費的部分

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同學您好,借:應收賬款—勞務費 貸:主營業務收入—勞務 (收取的勞務管理費) 應付職工薪酬—工資 其他應付款—社保 https://zhidao.baidu.com/question/414953415.html
2023-03-19
你好,你們單位是勞務派遣的嗎?
2022-09-26
一般納稅人差額納稅會計分錄模板: 1.收到勞務派遣費時 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——簡易計稅(計提) 2.支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 3.差額扣稅時 借:應交稅費——簡易計稅(扣減) 借:主營業務成本 負數 4.申報納稅時 借:應交稅費——簡易計稅(繳納) 貸:銀行存款
2020-09-21
按照發票的金額入賬,其成本或者費用。
2022-11-21
同學你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2023-07-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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