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我公司是勞務派遣公司開具差額征稅征收率5%的發(fā)票3500差額3400稅額4.76會計分錄怎么寫

2023-07-31 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-31 11:29

同學你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅

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同學你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2023-07-31
你好,你們可以取得這個發(fā)票可以抵扣
2024-02-05
你好 《附列資料(二)》中的數(shù)據(jù),為票面稅額,《進項結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù),自動生成的稅額就與票面稅額不符,會導致與《附列資料(二)》數(shù)據(jù)比對不符,無法保存,?所以需要根據(jù)該發(fā)票的開具內(nèi)容得知其稅率,選擇對應欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。 《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。
2022-02-11
(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款/應收賬款 105 貸:主營業(yè)務收入100 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5 (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本80/1.05=76.19   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)3.81   貸:應付職工薪酬———應付工資 80.00 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1.19 貸:應交稅費-未交增值稅1.19
2021-01-18
好,進入開票軟件,在開具發(fā)票的頁面選擇差額征稅,會讓你輸入收的總金額和差額扣除的金額
2023-04-28
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