你好,你們可以取得這個發(fā)票可以抵扣
勞務(wù)派遣公司,差額征稅,是否可以開專票,也是按差額開嗎?5%
我公司是勞務(wù)派遣公司開具差額征稅征收率5%的發(fā)票3500差額3400稅額4.76會計(jì)分錄怎么寫
一般納稅人,勞務(wù)公司派遣至本司,其開票可以選擇差額征稅嗎?選擇差額征稅可以開具專票嗎?
老師,請教勞務(wù)派遣差額征稅怎么開票,勞務(wù)公司開具的差額征稅—差額開票,開具了專票,票面稅額是差額管理費(fèi)*5%稅率。請問我們可以抵扣嗎
老師好,勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅的發(fā)票,可以開專票嗎,就是差額征稅都開到一張發(fā)票上
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級,現(xiàn)在納稅信用為D級,企業(yè)會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費(fèi)的專用發(fā)票,我做進(jìn)項(xiàng)了,今年事務(wù)所查帳,說這個要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準(zhǔn)后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對不對?
老師,請問內(nèi)審和審計(jì)一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業(yè)收入凈額等于什么?
老師,請問管理費(fèi)不是6%稅率嗎?現(xiàn)在等于是開了5%給我們
勞務(wù)派遣差額征稅就是5%的
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。