你好,這里的征稅率3%,這個是小規模的,如果是一般納稅人的話,就不要管這里了。
老師,早上好。我到的是一家新開的建筑公司。昨天才辦理好稅務登記和基本戶。他是小規模納稅人,個稅,季度申報都要10月份。9月份的賬也是10月份做,我想問下,這個月我要做什么。因為剛入行沒多久,沒有頭緒。另外,小規模季度申報,下個月10月分申報第三季度,是不是銷售額沒有超過9萬,就可以免征增值稅額?相應的附加稅也免了。老師可以指導一下嗎?
老師,我們新公司在上海電子稅務局網上登記了,但是 稅種核定 是自動完成的,不是我們自己選擇、要求核定什么稅就核定什么稅。所以現在,印花稅 等稅種沒有核定,如果后天上班核定 不會影響我們下個月 印花稅 的納稅申報吧? 還有,因為是自動核定,企業所得稅 我看不出來是月報 還是 季報?在電子稅務局中什么地方看呢?
老師我們是建筑分公司,總公司在北京,現在要申報第四季度,有個所得稅預繳表,老師這個怎么填寫,營業收入 和營業成本是只填寫我分公司的嗎?不是這種分公司需要匯總申報,老師剛接觸建筑,新公司第一次申報,不理解?老師,如何看出是獨立申報所得稅還是匯總申報老師?老師我把季度申報表發您看下,還有我們稅費認定信息表 。
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業明細都是其他技術推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規,都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產租賃合同和權利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,這是我下面的子公司的核定稅種,標紅部分發電和專業技術服務征收率0.03是什么意思?還有,這個印花稅我看了一下,是每月都要申報?季度也要申報嗎?請老師指點
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
去年七月份之后,你的印花稅上面那兩個項目需要按季度申報,之前是按月申報的。
就是說,從2022年7月份開始,我這個公司印花稅是按季度申報了?以后也是一直按季度申報?對嗎
對的,是的,是這個意思的。
老師,這是3月份剛 申報的印花稅,您剛我看看,這是什么意思?
這個是按次申報的,在你的稅目里面并沒有這一個規定,按季度申報。
這應該是報的 去年的季度印花稅。老師
你好,那就他我申報的晚了
產權轉移證書,是什么?
你們銷售了,處置了固定資產 不動產
還有嗎?老師?
股權轉讓協議 還有這個的
好的,老師,申報印花稅,在我的待辦理有嗎?
印花稅他在財產和行為綜合申報里面。
不一定在待辦事項里面,有可能在按期申報里面。
老師,這個分公司,這是什么意思啊?什么是關聯業務往來年度報告?(查賬征收)
關聯企業的認定標準是: 1、相互間直接或者間接持有其中一方的股份總和達到25%或以上的; 2、直接或間接同為第三者所擁有或控制股份達到25%或以上的; 3、企業與另一企業(獨立金融機構除外)之間借貸資金占企業實收資本50%或以上,或企業借貸資金總額的10%是由另一企業獨立金融機構除外擔保的; 4、企業的董事或經理等高級管理人員一半以上或有一名常務董事是由另一企業所委派的; 5、企業的生產經營活動必須由另一企業提供的特許權利(包括工業產權、專有技術等)才能正常進行的; 6、企業生產經營購進原材料、零配件等(包括價格及交易條件等)是由另一企業所控制或供應的; 7、企業生產的產品或商品的銷售(包括價格及交易條件等)是由另一企業所控制; 8、對企業生產經營、交易具有實際控制的其他利益上相關聯的關系,包括家庭、親屬關系。
和這些企業發生的業務。
老師,我這個企業一直都是0申報,沒有業務,后面標注的這些是不是也是0申報啊,日期為什么截止到9999年呢
沒有的,不需要填寫 具體的截止時間,你問一下你稅務局
就是代辦事項里這些:關鍵業務年度報告,企業所得稅匯算清繳,財務報表。這些都需要報吧?老師
沒有關聯企業沒有關聯業務的,不用申報其他的需要。