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甲公司為增值稅一般納稅人,從事貨物的生產與銷售,2023年1月有關經濟業務如下: (1)購進一批生產用原材料,取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關運費,取得增值稅普通發票注明的金額為2萬元,增值稅0.8萬元。 (2)接受股東投資轉入材料一批,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。 (3)購進國內旅客運輸服務,取得注明員工身份信息的看空運輸電子客票行程單,票價共計21800元;取得公路客票,票面金額共計3090元,其中有309元的客票沒有注明員工身份信息。 (4)銷售貨物一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。 (5)采取以舊換新方式銷售手機,新產品含稅售價為7.91萬元,舊產品作價2萬元。 (6)因倉庫管理不善,上月購進的一批生產用零配件全部毀損,該批零配件的采購成本為10萬元(進項稅額已抵扣) 試分析, (1)本題中進項稅額抵扣的情況。(包括能否抵扣進項稅額,原因分析,抵扣的進項稅額是多少。) (2)本題中銷項稅額的情況。(包括計算原因說明) (3)本題中是否存在需要進行進項稅

2023-03-15 19:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-15 19:18

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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