這個(gè)負(fù)數(shù)還需要重新開(kāi),再開(kāi)一個(gè)正數(shù)發(fā)票
上月開(kāi)具一張專票,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方未認(rèn)證,昨天我又重新開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,并又重新開(kāi)具了正確的發(fā)票,我應(yīng)該如何做賬,發(fā)票這一塊應(yīng)該如何留存
對(duì)方開(kāi)票發(fā)票,已跨月,我方申請(qǐng)紅字已通過(guò),對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù),又開(kāi)了正確的發(fā)票給我司,請(qǐng)問(wèn)一下負(fù)數(shù)的發(fā)票是否需要給我司呢?
老師 請(qǐng)教下 上個(gè)月給客服開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 這個(gè)月把上個(gè)月 發(fā)票沖紅 開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票 然后又開(kāi)了個(gè)正數(shù)發(fā)票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄 一負(fù)數(shù)與一正數(shù)一樣的金額,只是規(guī)格型號(hào)開(kāi)錯(cuò)了 所以沖紅重開(kāi)了
上個(gè)月開(kāi)了一張電子發(fā)票有三項(xiàng),其中有一項(xiàng)這個(gè)月要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,但是我開(kāi)成了另一項(xiàng),開(kāi)錯(cuò)了,隨后我又把開(kāi)錯(cuò)了得這個(gè)開(kāi)了一張正的,這兩張發(fā)票需要給對(duì)方嗎
請(qǐng)問(wèn)一下別人開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 跨年了 但是對(duì)方又重新開(kāi)了,但是發(fā)現(xiàn)負(fù)數(shù)發(fā)票也開(kāi)錯(cuò)了 ,對(duì)方又開(kāi)了一個(gè)正數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)還需要重新開(kāi),再開(kāi)一個(gè)正數(shù)發(fā)票嗎?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
負(fù)數(shù)作廢再重新開(kāi)負(fù)數(shù)和正數(shù)?
負(fù)數(shù)作廢再重新開(kāi)負(fù)數(shù)和正數(shù),可以