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老師,去年的發票做到今年2月份 借:管理費用-房租 貸:其他應付款 調整去年利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款 這樣可以的嘛

老師,去年的發票做到今年2月份
借:管理費用-房租
貸:其他應付款
調整去年利潤分配-未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:其他應付款
這樣可以的嘛
2023-03-15 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-15 14:22

你好,沒問題,是可以這么做。

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快賬用戶7561 追問 2023-03-15 14:23

因為這個發票沒有走公戶付錢,不管掛應付賬款

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齊紅老師 解答 2023-03-15 14:24

那沒問題,可以這么做

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快賬用戶7561 追問 2023-03-15 14:24

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-15 14:24

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您

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相關問題討論
你好,沒問題,是可以這么做。
2023-03-15
同學你好 跨年的用利潤分配未分配利潤來做就可以
2022-06-23
其他應付款改成應付股利 假設不交個稅的
2024-08-08
同學您好,您的分錄是正確的,沖銷其他應付款,管理費用用以前年度損益調整科目代替
2024-01-26
你好,借:以前年度損益調整, 貸:其他應收款(備用金——,借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2021-01-14
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