你好,沒問題,是可以這么做。
去年的費用票 今年入賬 做分錄 借:管理費用 貸:其他應收款(備用金) 借:利潤分配—未分配利潤 貸:管理費用 這樣對嗎?老師
老師,請問一下跨年房租發票要怎么做分錄吖?發票今年收到去年9月到今年2月房租發票。去年每個月計提14166.67 包含進項稅額的。那我充了去年每個月計提的,借 利潤分配未分配利潤56666.68 貸其他應付款5666.68 重新做分錄。借利潤分配未分配 利潤80952.38待認證進項稅4047.2 貸其他應付款85000 但是借方利潤分配未分配利潤80952 不是有2個月是今年的管理費用嘛?不懂怎么做好了
請問上年多計的費用做匯算需要調增嗎?原來是借:管理費用 貸:其他貨幣資金,然后今年收到票了發現是專票就做了利潤調整,借:利潤分配-未分配利潤(負) 貸:其他貨幣資金(負) 借:利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交增值稅(進) 貸:其他貨幣資金,那就調整在了今年的利潤分配,去年的匯算還需要調整嗎
老師,去年的發票做到今年2月份 借:管理費用-房租 貸:其他應付款 調整去年利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款 這樣可以的嘛
老師,去年借方的其它應付款接下來拿不到發票了,我準備調整了,借利潤分配-未分配利潤貸其它應付款
老師,我差額開票與我取得的分包發票類型沒有關系吧,就是取得專票普票都可以扣除是吧
看樣子差額不是一般的麻煩
項目經理的對應到項目差額扣除,辦公室再分攤到項目對應扣除,但是申報個稅是一起申報的,這樣稅務局能知道我差額和申報數據一致這沒有嗎這個差額頭大,
那如果選擇差額征收是不是開出去和開進來發票都要要求把項目填好,要不然也對應不上,老師那如果有多個項目勞務成本出去,自己工資差額部分扣除,扣除到那個項目都可以嗎?還是怎么扣除啊,比如有3個項目,各項目有2個項目經理,還有辦公室人員工資
老師,那個差額開票,已經差額過的部分是不是在開票系統就會自動重復選擇不了了比如1月填了差額發票號碼,2月如果重復填了會提示嗎?
老師,銷售人員領用樣品推廣,想問收入按公允還是成本
老師,是銷售人員領用樣品推廣
老師當月沒有收到工程款,但收到分包發票了,等下個月收到工程款開票的時候可以差額上個月的分包發票部分嗎
老師,差額征稅差額開票是不是必須要把項目對應上,不能A項目差額B項目啊
老師沒收進來發票就不能差額抵扣了,那是不是開票還是按差額稅率5%開票啊
因為這個發票沒有走公戶付錢,不管掛應付賬款
那沒問題,可以這么做
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您