你好,不可以建議您先開票給對方。
老師,請問勞務派遣公司剛接到一筆新增業務,對方單位社保已繳納,但需我公司代發工資及代扣個人社保,對方要求我公司給他們開具含繳納社保金額的發票,他們付款時直接扣除單位社保,這樣處理可以嗎?
我們是小規模納稅人勞務派遣公司,12月份工資社保發票都沒有開具,因為對方接受勞務公司沒給我們打款,這個怎么處理,想等打款了再處理,可以嗎
我是小規模納稅人,從事勞務派遣,去年12月份我沒有給接受勞務派遣的公司開12月份工資社保的發票,我把分錄做到了這個申報期,可以嗎?發票同時要補開對嗎?
老師,我想問一下,接受勞務派遣的公司計提和發放工資時的處理。課程里講,如果是接受勞務的公司把工資打給派遣公司,那么就計入勞務費。如果是接受勞務的公司直接把錢打給員工,那么就計入應付職工薪酬。我們企業是打給勞務派遣公司的,但這樣做的,計提時按應付職工薪酬,然后再把應付職工薪酬計入其它應付款——勞務費。我看有人解讀屬于《企業會計準則第9條的規定》,哪一種是正確的?課程里是小企業準則嗎?
老師,請教一下,我們公司有部分員工的工資是勞派公司發放的,我們每個月都會轉勞派人員的工資給勞派公司,上個月收到勞派人員停薪留職的社保費,我掛賬是借:銀行存款11000元,貸:其他應付款-代收代付社保費,這個月我們把這個同事 的錢轉給勞派公司了,他們也開了票給我們,我的賬務處理是怎么做呢?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅?。空λ??平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
這個要是不開票怎么處理,出納沒收到錢,是我們自己墊錢發工資給派遣的人,就說找不讓我開票
那就先暫估入賬把,和開票的分錄一樣
暫估收入和成本嗎?
是的,暫估入賬就可以的哦
那我申報得時候收入也要填上嗎,等正式開票了怎么處理
是的申報的時候也要填上去如果后期開票可以沖減以前暫估的收入然后按照發票金金額正常入賬。
那我現在是不是收入成本都要用以前年度損益來調整
對的,都要通過以前年度損益調整科目。